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你好 老師 我們在建工程之前合同預估有54萬多 付過對方公司兩次款總共50萬 之前做的分錄是借在建工程 50 貸 銀行存款 然后現在要轉固定資產 但是收到的結算單上只有48萬多 就是我們多付了他們 票開來金額是對的 但是款還沒返還給我們 這種我轉固定資產要怎么寫分錄才對呢

2024-02-21 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-21 10:43

那就把多的供給資產紅沖就行。做原來相反的分錄。

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快賬用戶2240 追問 2024-02-21 10:46

沖減之前分錄 借在建工程 紅字 貸銀行存款紅字對嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-21 10:47

這個錢要是也退回來了,這樣處理就對,要是沒退回來就記在應收賬款里。

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快賬用戶2240 追問 2024-02-21 10:55

老師 哦我還不不太明白 麻煩你告知一下分錄

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齊紅老師 解答 2024-02-21 10:57

你好? 多付的2萬收回來了嗎?

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快賬用戶2240 追問 2024-02-21 10:58

還沒有收回來

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齊紅老師 解答 2024-02-21 10:59

你好 借其他應收款2,貸在建 2

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那就把多的供給資產紅沖就行。做原來相反的分錄。
2024-02-21
你好,是可以暫估計入在建工程轉固定資產的。
2021-08-14
你好,同學。 結轉后,再收發票,是沒含在1000內的嗎
2019-12-19
借在建工程貸固定資產 借固定資產貸在建工程 折舊也補
2023-07-18
你好,你們單位主營是什么的?是銷售這個設備的嗎?還是買來就是本來自己使用?
2024-02-02
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