同學,您好,最好過度一下。
老師,固定資產暫估轉固時借:固定資產,貸在建工程和應付賬款-暫估轉固,發票陸續到以后怎么做賬?
老師,固定資產暫估轉固時借:固定資產,貸在建工程和應付賬款-暫估轉固,發票陸續到以后怎么做賬?
?老師我們建辦公樓付款的時候掛的是預付賬款,現在轉固定資產的話,要不要先轉在建工程,再轉固定資產? 還是直接借固定資產,貸預付賬款
老師,我想問一下,購買需要安裝的固定資產,購買時支付了部分款項。借:在建工程,應交稅費 貸:銀行存款,安裝完工,轉入固定資產(按合同價)尾款未支付,分錄借:固定資產(部分不含稅)貸:在建工程。預估部分,借:固定資產(含稅部分)貸:應付賬款可以嗎
建造房屋時,預付了款項,分錄是借:預付賬款 貸:銀行存款 一年后發票才回來,但是房屋已經建造完成,從在建工程結轉到了固定資產,此時沖銷預付款的借方是固定資產還是在建工程
收匯時,匯率按哪天的?
合伙企業開發票有什么稅種,可以享受哪些優惠政策呀?
收匯時,匯率按哪天的?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,請問我應該如何說服老板,虛開發票的邏輯老師可以說下嘛
合伙企業的法人能按工資薪金申報嘛,還是只能給法人按經營所得申報呀?
收匯時,匯率按哪天的?
企業哪些科目屬于金融資產,金融資產和經營資產如何區分呀?
民非企業,員工報銷的快遞費,油費和公司電話費、辦公用品、稅控盤費、車險、車船稅等等入現金流量表里的哪個項目?是入購買商品、接受服務支付那一項目嗎?如圖所示
合伙企業經營所得是按月申報還是按季度申報呀?需要報財務報表嘛?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
老師?我過度了,現在在固定資產里了,我是這個月計提折舊呢?還是下個月計提折舊?
同學,您好,下個月做計提。