你好; 是的;按實際來報哈 ; 你這個企業所得稅還是按照你實際的營業收入來寫??
老師 我是小規模差額征收,一季度沒超過30萬,但是額外開了一張3個點普票,我報稅時本來把3%這個不含稅額填寫在第三行了,免稅的填寫在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點申報時提示我頁面數據已發生變化,再一看就是3%那張金額自動填寫在第十行了,本來第十行的數據也沒有了,這種情況我應該怎么辦
根據《中華人民共和國企業所得稅法》第十六條的規定,小規模納稅人的營業額不超過30萬元的,應當按照第九行的規定,填寫第九行的金額為零。他有開票收入跟不開票收入,然后相加,然后不超過30萬,那還不是要如實申報,那我報稅的時候就是沒有超過30萬,也是填到那一行里面,但是他這個為什么填不進去?怎么辦呢?
根據《中華人民共和國企業所得稅法》第十六條的規定,小規模納稅人的營業額不超過30萬元的,應當按照第九行的規定,填寫第九行的金額為零。他有開票收入跟不開票收入,然后相加,然后不超過30萬,那還不是要如實申報,那我報稅的時候就是沒有超過30萬,也是填到那一行里面,但是他這個為什么填不進去?怎么辦呢?
公司是小規模納稅人,上季度沒有超過30萬。發票稅點是按1%開具,做賬的時候也是按發票1%做賬,但是在進行納稅申報時因為沒有達到起征點所以申報表自動是按3%進行計算并不能填寫后面的減免表,雖然不用進行交稅,但是賬上的收入跟稅額與申報表并不一致。該怎么處理?
老師好,我是小規模納稅人,本季度開了勞務派遣發票,有專票也有普票,本季度沒超30萬,開專票發票上不含稅銷售額為159573.47元,稅額為57.28元。象這種申報,附列表資料一填寫后。主表第5行:增值稅專用發票不含稅銷售額是怎么填寫的呀,按理說是按專票開的全部收入/1.05=金額,可填寫上去不行,要按發票上不含稅收入填寫數據
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?