你好,這種不一致的話也沒關系的,不用單獨處理
請問老師小規模納稅人選擇1個點開票,季度收入20萬元,未超過45萬,申報表上申報的時候免稅稅額為6000,但做賬按一個點算增值稅2000,免稅款進其他收益2000,請問申報表上和賬上可以不一致嗎?還是按申報表上的6000作其他收益?
你好!老師,我想問一下,小規模納稅人減按1%交稅,我做賬的時候按1%計算銷項稅額,季度也是免稅的,免稅的1%稅計入營業外收入,但是稅務局的申報表上季度免稅填表時上面默認3%的稅額 我做賬是按1%,稅務局是3%,審計的說這不一致,這怎么處理呢?
我們公司是小規模納稅人,2023年第一季度銷售額不超過30萬。開的是1%的發票,應交稅費按1個點算的話2150.91,發票采集時也是這個稅額。填寫增值稅報表時顯示的減免稅是6452.79(3個點算的),這樣的話跟賬務上的減免稅有出入,是我哪里填的不對么?
根據《中華人民共和國企業所得稅法》第十六條的規定,小規模納稅人的營業額不超過30萬元的,應當按照第九行的規定,填寫第九行的金額為零。他有開票收入跟不開票收入,然后相加,然后不超過30萬,那還不是要如實申報,那我報稅的時候就是沒有超過30萬,也是填到那一行里面,但是他這個為什么填不進去?怎么辦呢?
公司是小規模納稅人,上季度沒有超過30萬。發票稅點是按1%開具,做賬的時候也是按發票1%做賬,但是在進行納稅申報時因為沒有達到起征點所以申報表自動是按3%進行計算并不能填寫后面的減免表,雖然不用進行交稅,但是賬上的收入跟稅額與申報表并不一致。該怎么處理?
老師:2025年計提的人工成本(匯算清繳前),可以沖減2024年的暫估成本嗎?
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老師,剛注冊的公司,工作人員失誤,給辦的小規模,如何申請一般納稅人呢?謝謝老師
老師,我們新開的公司,老板轉了10萬進公司銀行賬戶,用于投資款,是不是打款要備注投資款幾個字
這道題的兩個會計分錄,及相關計算,不理解
老師:請問我們公司有一位由其他股東代持股股東,現在需要每月收1萬的顧問費,請問走工資申報劃算還是走報銷,他去每月找1萬發票走報銷呢,我們公司花名冊沒有他的名字
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公司展廳裝修,目前還在裝修中,第一筆打款后收到對方開的發票,開具的是印刷品*廣告制作費,我們會計分錄怎么做,是做裝修費還是什么?
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老師,法人個人買了1部手機可以入賬嗎?這手機實際付款1359.15元,國家補貼239.85元怎么寫分錄?