你好,匯算清繳回不來的納稅調整。 然后收回來發(fā)票的部分可以直接貼在原來的分錄后面或者紅沖發(fā)票部分的。然后再按發(fā)票入賬。
小企業(yè)會計準則,去年暫估了成本,借:成本50 貸:應付賬款~暫估50,今年只收回了20萬,拿到票怎樣做賬務處理 匯算清繳的稅呢
去年暫估的成本20萬,現(xiàn)在2023年發(fā)票來了,分錄怎么寫?當時暫估借:主營業(yè)務成本 貸應付賬款暫估
去年12月暫估的費用 借 管理費用-暫估 貸應付賬款-暫估,今年匯算清繳前發(fā)票來了,該怎么做賬呢
去年的時候暫估費用分錄,借:管理費用-暫估 20萬 貸:應付賬款-暫估 20, 今年發(fā)票收到了,只有15萬,另外5萬回不來了,清算清繳,賬務處理及分錄怎么寫?
老師怎么查客戶開的電子發(fā)票做沒做廢,開票員什么進電子稅務局能看到嗎
公司跟這個公司簽合同,這個公司又讓另一個公司轉賬,演出場不變,已經演出過了。這個之前簽合同作廢,重新跟轉賬公司簽一份合同可以嗎。
分公司注銷,總公司賬上其他應收賬款借方有余額,分錄怎么寫
老師您好,請問拆裝費用稅收編碼是多少,我們廠清潔時有些東西要拆移到另一地方,支付這項費用對方公司開什么發(fā)票
2023年的發(fā)票,3月份沖紅,憑證直接沖減當月的主營業(yè)務收入嗎
老師,公司購買動力柜,折舊年限幾年
老師,社保賠償工傷款5萬到公賬上面,是員工的醫(yī)藥費,有員工的醫(yī)藥費發(fā)票,發(fā)票抬頭是員工個人的名字,這個分錄要怎么做啊
請專業(yè)的老師回答:我們公司是香港公司,從日本進貨到香港,香港公司為主體在天貓國際開的店鋪,然后通過9610直郵模式寄給顧客,請問這種進口增值稅的繳納,采用了單件大于385的免稅政策,沒有采用小于5000,按照7折繳納進口增值稅,這個有稅務風險嗎
財務人員轉正述職對公司的建議,有哪些?
請教下,我們企業(yè)有套房產出租中,每個月確認收入成本,但是現(xiàn)在一次繳納了一年物業(yè)費,如果想按成本匹配原則是不是要分攤呢。但是發(fā)票開了一年的,我怎么做分錄呢