你好,去年已經提前做了成本,你匯算清繳的時候納稅調增了嗎?如果納稅調增了的話,需要你應該在今年借助于業務成本貸利潤分配未分配利潤匯算清繳去年納稅調增。
月底走貨物到庫,尚未收到發票,例如不含稅金額為10萬,做暫估借庫存商品10萬貸暫估應付賬款10萬。借主營業務成本10萬貸庫存商品10萬。下月發票還是未收到,但是有確認收入和成本。結轉成本憑證,借主營業務成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業務成本貸庫存商品這個憑證了?還有一個就是發票未到貨物已入庫,本月結轉了成本,月底暫估了借庫存商品貸暫估應付賬款,此時可以不用再將暫估的庫存商品轉入成本吧
有沒有制造業的朋友,求助個問題,去年年底商品出庫,做了借:主營業務成本 貸:庫存商品 。今年3月才給客戶開票,做入主營業務收入,3月要不要結轉重新結轉一次借:主營業務成本 貸:庫存商品。這種情況要怎么處理做賬
去年年底商品出庫,做了借:主營業務成本 貸:庫存商品 。今年3月才給客戶開票,做入主營業務收入,3月要不要重新結轉一次借:主營業務成本 貸:庫存商品
老師,請問一下,2022年多結轉了成本100元,這個月發現了,我們去修改了2022年匯算清繳表。多結轉朵朵成本是2022年的庫存,在2023年才把銷售確實收入。收入是200, 請問一下:2023年我如何做賬呢 借:庫存商品100 貸:主營業務成本100 借:銀行存款200 貸:主營收入200 借:主營成本100 貸:庫存商品1000 這樣對嗎
暫估入庫 借:庫存商品 貸:應付賬款—估價入庫,結轉成本,借:主營業務成本 貸:庫存商品,第二個月沖暫估,在做一筆正常入庫的分錄,請問這里上月已經結轉成本,下月還需要結轉成本嗎?怎么結轉成本
老師,我這個月的銷項2800元,我勾選了3月份的一張進項9850元,做分錄的時候怎么做, 借:庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額9850元還是2800元
老師您好,我收到了一張發票,入賬并且抵扣認證了,現在對方說不合適,那我這邊應該怎么做紅沖呢
ETC的預付款如何9做賬
銷售自己工廠二手機器設備,開幾個點的稅
老師這個經營范圍的公司,能收到的進項票(成本票,)一般為哪些合規?
北京租賃自然人的房產做辦公室 承租方承擔稅點 去稅務代開發票發票稅點是多少 正常稅務大廳代開和代征點稅率一樣嘛 稅點高低和房產年限有關系嘛 和幾級土地有關系嘛
請問出口退稅率為0的產品是否需要視同內銷征稅,如何繳稅?和當月的增值稅一起申報嗎?
收到融資租賃售后回租免稅利息,借財務費用,貸什么科目長期應付款可以嗎
應收的經營租賃的房租計入哪個科目
老師如果購買辦公用品1000元,款已經銀行轉賬付了,未收到對方發票怎么入賬
就是匯算清繳如果納稅調整的話,就要做:借:主營業務成本 貸:本年利潤 是這樣嗎?
你好,不對的,這個分錄不對,把利潤本年利潤改成利潤分配未分配利潤。