你好,這個屬于成本嗎?如果是的話,借主營業(yè)務(wù)成本等貸應(yīng)付賬款,沒有發(fā)票,可以正常做,但是抵扣不了所得稅。
老師,請問暫估人工費的成本會計分錄怎么做。這個人工費用后期是由勞務(wù)公司給我們開發(fā)票過來的。 拿到發(fā)票后,我又該怎么做賬務(wù)處理。
勞務(wù)費24280元、發(fā)票個人勞務(wù)費稅局代開的、工人干活的時候借支了1200的生活費現(xiàn)金項目經(jīng)理墊付的沒有做其他應(yīng)收、、銀行打款給勞務(wù)個人23080元、1200項目經(jīng)理找我報銷、這個分錄怎么寫
建筑支付勞務(wù)費發(fā)票7760,發(fā)票也收到了。需要代扣代繳個人所得稅,怎么做分錄呢。之前做的是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。收到發(fā)票,借工程施工,代應(yīng)付。就沒有計提個稅
企業(yè)付出去的勞務(wù)費,未取得發(fā)票,但是已正常給勞務(wù)人員代繳個稅,會計分錄怎么做好呢,需要過過應(yīng)付職工薪酬還是直接計入勞務(wù)費會好呢?
支付了給個人的勞務(wù)費,但后期確認(rèn)個人的勞務(wù)費不能給企業(yè)開回發(fā)票過來,到時企業(yè)給個人支付勞務(wù)費分錄做的是,借應(yīng)付賬款,貸銀行。那后期確認(rèn)不能收到發(fā)票,應(yīng)該怎么處理會計分錄呢?
土地增值稅清算時,房款未交清的算不算已售房屋
老師,我公司小貨車準(zhǔn)備出售,賬面上已計提完折舊,只剩下殘值,這項固定資產(chǎn)首先要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理。 借:固定資產(chǎn)清理(?是否就是殘值) ?? 累計折舊(包含所有折舊) 貸:固定資產(chǎn)
注冊新的公司從業(yè)人數(shù)填多少人?不是個體戶
沒有發(fā)票的,我用暫估原材料做賬,等發(fā)票回來了正常做原材料入庫再沖銷暫估原材料。那么有收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本時。結(jié)轉(zhuǎn)用的科目是有原材料還是原材料-暫估呢
高鐵票可以抵扣嗎?綠色那種紙質(zhì)的
老師好,股東往銀行賬戶打款,備注入資還是投資款?
老師,企業(yè)是有限公司,小微企業(yè),小規(guī)模納稅人,老板拿來一張健身房的發(fā)票,名目是“體育服務(wù)*健身費”,這個可以報銷么?如果非要報,我可以給她按分紅扣個稅么?(企業(yè)是虧損狀態(tài)) 么別的東西就一張發(fā)票5600元
非樸老師勿擾,送貨單視為采購入庫單,現(xiàn)在是4聯(lián)式,供應(yīng)商一聯(lián),采購一聯(lián),倉庫一聯(lián),財務(wù)做賬一聯(lián),成本會計從哪里要一聯(lián)合適,
老師,員工5月份參加醫(yī)社保繳納,那個人承擔(dān)的醫(yī)社保扣的是發(fā)放4月份工資扣,還是發(fā)放5月份的工資扣
老師,您好!我們2024年核銷了一些應(yīng)收賬款,會計分錄,借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款,有一些有法院的裁定書,有一些沒有法院的裁定書,這個做匯算的時候要怎樣申報呢
企業(yè)屬于個體戶來的,查賬征收。那正常做賬,但沒有發(fā)票喔。沒有發(fā)票不是不能做費用或成本嗎?
好,成本費用沒有發(fā)票,可以做賬,但是匯算清繳需要納稅條。
但是個體戶到時不做匯算清繳啊
如果現(xiàn)在就明確沒有發(fā)票了,應(yīng)該怎么處理。不想到后面又調(diào)整
你好,需要做的查賬征稅的需要做。
所以就問怎么做
不要放到后面調(diào)整。目前明確沒有發(fā)票的話應(yīng)該怎么處理
你好,你必須做,你錢花出去了,你不做賬務(wù)處理嗎?所以賬上需要做匯算、清繳,納稅調(diào)增。
你只有收入沒有成本,不合理啊,容易被認(rèn)為虛開發(fā)票。
那個體戶針對這筆成本到時納稅調(diào)增怎么處理呢
你好,納稅調(diào)增里面調(diào)增就可以的,在其他里面填寫賬務(wù)處理不需要。
個體戶在哪里調(diào)增?
你好,在這個表格里面調(diào)整的