你好,貸方做其他新付款和銀行存款就可以
請外面的老師講課,一共花費1050元,其中1000元為老師講課費(由單位職工墊付,之后走公務卡報銷),50元為老師應交個稅(由我單位代扣代繳,走基本戶),1050元均由直接撥款支付。分錄應該怎么做 借:業務活動費用—勞務費 1050 貸:財政直接支付 1050 借:銀行存款 50 貸:其他應交稅金——應交個人所得稅 50 由基本戶支付個人時 借:其他應交稅金——應交個人所得稅50 貸:銀行存款 50 這樣列財務分錄對嗎
勞務費24280元、發票個人勞務費稅局代開的、工人干活的時候借支了1200的生活費現金項目經理墊付的沒有做其他應收、、銀行打款給勞務個人23080元、1200項目經理找我報銷、這個分錄怎么寫
我想問問你,這個勞務票的問題,專家的勞務費我們有申報個稅,代扣代繳了808元,想問一下這個賬務處理問題,您看看這個分錄對不對? 申報時扣稅 借:代扣代繳個人所得稅 808 貸:銀行存款 808 收到發票的時候 借:銷售費用-專家勞務費 5050 貸:代扣代繳個人所得稅 808 貸:銀行存款 4242 您看看這個哪里有問題,或者應該怎么修改呢?謝謝
請問老師,我們外地有項目,項目上給我們你好老師,請問,我們是一般納稅人建筑公司做的業務是建筑服務,甲方給我們支付的勞務費,我們幫乙方代發工資,并收取管理費,我們是3%屬于簡易征收,我們異地有預繳增值稅,,請問收到這個項目的甲方款是主營業務收入,借銀行存款貸主營業務收入,應交稅費,發放勞務費或者給乙方直接支付勞務費跟預繳增值稅的會計分錄是什么?還有本地的項目,收入跟異地是一樣,那代乙方發放勞務費與給乙方轉勞務費的,代發勞務費時其中有幾筆退款,這個會計分錄怎么做?
請問老師,我們外地有項目,項目上給我們你好老師,請問,我們是一般納稅人建筑公司做的業務是建筑服務,甲方給我們支付的勞務費,我們幫乙方代發工資,并收取管理費,我們是3%屬于簡易征收,我們異地有預繳增值稅,,請問收到這個項目的甲方款是主營業務收入,借銀行存款貸主營業務收入,應交稅費,發放勞務費或者給乙方直接支付勞務費跟預繳增值稅的會計分錄是什么?還有本地的項目,收入跟異地是一樣,那代乙方發放勞務費與給乙方轉勞務費的,代發勞務費時其中有幾筆退款,這個會計分錄怎么做?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
借工程施工某項目勞務費23080、其他應付1200、貸銀存24280
你好,不是這樣的。借工程施工某項目勞務費24280貸 其他應付1200、銀存23020 然后借其他應付款1200貸銀行存款1200