你好,那之前的在紅沖的呢,分錄計(jì)提個(gè)稅
老師,人力資源公司,開具差額發(fā)票,收入票如何做分錄,支付代發(fā)工資如何做分錄 看到發(fā)票的分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 其他應(yīng)付款-代發(fā)工資 支付工資:借:其他應(yīng)付款-代發(fā)工資 貸:銀行存款 對嘛
建筑支付勞務(wù)費(fèi)發(fā)票7760,發(fā)票也收到了。需要代扣代繳個(gè)人所得稅,怎么做分錄呢。之前做的是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。收到發(fā)票,借工程施工,代應(yīng)付。就沒有計(jì)提個(gè)稅
建筑公司收到A公司開具的*建筑服務(wù)*勞務(wù)工程款發(fā)票金額為20萬元,做賬:借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款-A公司 ,其中建筑公司代A公司發(fā)放到4名工人工費(fèi)總額8萬元(建筑公司不申報(bào)個(gè)人所得稅),做賬:借:應(yīng)付賬款-A公司 貸:銀行存款 ,剩下12萬元轉(zhuǎn)入A公司賬戶,做賬:借:應(yīng)付賬款-A公司 貸:銀行存款 , 請問以上有錯(cuò)誤嗎?
老師好,給勞務(wù)分包方代發(fā)工資,是不是不需要通過應(yīng)付職工薪酬核算,也不需要代繳個(gè)稅?分錄這樣做對嘛?借:工程施工-**項(xiàng)目-人工費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-**公司 代發(fā)工資時(shí),沖應(yīng)付,把剩余的款用銀行存款走平,勞務(wù)分包方給我們開發(fā)票?
老師,按這個(gè)工資表要按應(yīng)發(fā)工資做計(jì)提,實(shí)發(fā)工資發(fā)放,分錄借:制造費(fèi)用-工資 540575+26410=566985,貸:應(yīng)付工資 566985,發(fā)放時(shí)借應(yīng)付工資 566985,貸:銀行存款 533214 ,貸其他應(yīng)收款-代扣社保26410,貸應(yīng)交個(gè)人所得稅 6797,貸其他應(yīng)收款-借支104,貸,其他應(yīng)收款-水電290,貸其他應(yīng)收款-伙食168,這樣才能做平衡,但我看到別人做發(fā)放工資時(shí)就只做發(fā)放時(shí)借應(yīng)付工資,貸:銀行存款 ,貸其他應(yīng)收款-代扣社保,貸應(yīng)交個(gè)人所得稅,但這樣做的話應(yīng)付工資怎么能做平呢?
老師,您好!我想問一下剛接的賬,有進(jìn)項(xiàng)稅額余額,我查抵扣平臺上已經(jīng)全部抵扣完了,要怎么把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額15161.89給結(jié)轉(zhuǎn)做平?
裝修費(fèi)和消防安裝費(fèi)收到發(fā)票是當(dāng)月開始攤銷還是次月
老板開的個(gè)體工商戶,老板需要做工資么?老板沒有專項(xiàng)附加扣除 做工資跟不做工資 哪個(gè)劃算呀?
合伙企業(yè)是否不需要申報(bào)匯算清繳?
老師好,請問A公司跟B公司轉(zhuǎn)租了辦公場所、需要把租金轉(zhuǎn)給B公司。請問B公司能否開出租金發(fā)票?不能的話、有什么其他處理辦法?
老師航空運(yùn)輸電子客票行程單咋樣抵扣
一般納稅人租庫,如果對公付款,對方不能給開發(fā)票,怎么入賬
老師,請教一下原股東占股百分之60,是30萬實(shí)繳,然后注冊資本減少到了百分之十10也就是十萬,這個(gè)帳怎么改
老師:匯算清繳的時(shí)候,工資薪金的賬載金額是不是計(jì)提的1-12應(yīng)付職工薪酬,實(shí)際支出的是1-12月發(fā)的實(shí)際工資,這樣賬載金額和實(shí)際支出金額一定不一樣,因?yàn)椋瑢?shí)際支出金額扣除了社保個(gè)人承擔(dān)部分,和個(gè)稅個(gè)人部分。我這樣說的對嗎?
請問票據(jù)的明細(xì)賬具體指什么?單獨(dú)的一本帳?謝謝老師
我現(xiàn)在還在做還沒有結(jié)轉(zhuǎn),可以直接改。就是計(jì)提個(gè)稅怎么做;這里
借工程施工 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款, 貸銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
那之前轉(zhuǎn)賬的時(shí)候沒有扣他的個(gè)稅,付的是全款。現(xiàn)在這樣做分錄,銀行存款就不平了怎么辦
啊,沒得扣個(gè)稅,那 借工程施工 貸應(yīng)交稅費(fèi)? 個(gè)稅
這樣子嘛
嗯嗯呃呃呃,這樣子就行