你好,負數(shù)發(fā)票現(xiàn)在是沒法處理了。比如001的,你打印到了002,這個001你再重新打印,然后002空白發(fā)票作廢。
我們公司是小規(guī)模納稅人,2020年10月稅局代開增值稅專用發(fā)票一張,之后又因一些原因需要作廢這張專票,去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了,給開了張證明說等下次再開專票時再來抵扣。現(xiàn)在2021.1月份了,我們一直也沒再開專票,那我上個季度多交的稅款賬務上應該怎么處理呀?今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎?兩百多塊錢要是不想以后再抵扣的話,可以嗎,就當白交了可以嗎?不知道怎么處理會比較好。
老師請問一下: 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了,在第三季度7月份電子稅務局真報表時 有點問題能不過,當時問了稅務大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后,開了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當時填報的時候應該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個問題,好在 去稅務大廳辦理了抵欠,說第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是,我的賬 科目余額表 應交增值稅 余額咋就不對呢? 應該顯示我有多交的稅款 才對吧? 7月份 我紅沖了1%,開了正常的3%。在此期間我是不是應該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
你好,小規(guī)模納稅人,2022年11月份開了兩張專用發(fā)票,3%的稅率。加上兩張電子普通發(fā)票免稅的。然后本來是要作廢的,忘記作廢了。現(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)了,本來想沖紅。但是這家企業(yè)第一季度不開銷賬發(fā)票。如果沖紅報表是負數(shù)又不行。請問現(xiàn)在要怎么處理。去年專用發(fā)票是3%,今年是1%稅率也不一樣。
請問老師,小規(guī)模公司一月開的專用銷項負數(shù)發(fā)票打印時打錯了怎么處理,開票軟件上數(shù)都是對的,就是打印時原本的發(fā)票號打印成另外一張負數(shù)發(fā)票了,現(xiàn)在系統(tǒng)已經(jīng)抄稅,也減了當期收入,現(xiàn)在是一季度申報期,怎么處理比較合理,稅率3%,好像又不能作廢又不能重開,稅也已經(jīng)在一季度抄稅抵減了,怎么辦呢現(xiàn)在
老師你好,公司是在東莞按季度納稅的小規(guī)模納稅人,2023年1-3月份廣西提供了建筑服務,服務工程總金額30多萬,發(fā)票開的一個點的專票,今天在電子稅務系統(tǒng)報稅時已經(jīng)申報了增值稅,稅費已經(jīng)全部扣了,現(xiàn)在廣西那邊的客戶說稅費扣的不對,應該在廣西預繳,不應該在東莞全部扣掉,但時我這邊當時也沒辦外經(jīng)證,現(xiàn)在要怎么處理比較好(客戶一直揪著說沒預繳稅款,但是我也沒少交稅,在東莞這邊今天已經(jīng)全部交了)
您好,老師,我在快賬上見賬套,賬套名稱是什么?
現(xiàn)金折扣和商業(yè)折扣的區(qū)別
你好,老師,想問過問題,預付賬款發(fā)票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
老師,請問跟公司簽訂勞務協(xié)議的員工,怎么申報個稅?也是按照工資薪金申報個稅嗎?
工商年報海關(guān)減免稅監(jiān)管貨物里面的經(jīng)營補充信息存貨流動資產(chǎn)流動負債經(jīng)營現(xiàn)金凈流量,年初所有者權(quán)益營業(yè)利潤,怎么填寫?
現(xiàn)在是5月份,我們5月份才做4月份的賬。然后我們發(fā)現(xiàn)有一張4月份的發(fā)票,我們已經(jīng)入賬了。然后今天發(fā)現(xiàn)對方紅沖了會計,賬務應該怎么處理?
老師,你好。我在工作的時候,比如說excel表,我檢查了完一個單元格之后,我可能還是會忍不住再看一下它是否正確 我在網(wǎng)頁里做好篩選條件之后,導出來數(shù)據(jù)之后,有的時候還忍不住看一下條件是否正確 您能幫我想個好的辦法嗎?讓我自己能夠更相信自己
老師、應收賬款余額在貸方 表示什么意思?
請問 暫估入庫票回來后發(fā)現(xiàn)估高了 那么成本結(jié)轉(zhuǎn)需要沖回成本 是同方向紅字沖回嗎 那么庫存臺賬上怎么處理呢
老板從銀行賬戶取出10000元作為備用金,這個要怎么記?
比較鬧心的是,001和002都是負數(shù)發(fā)票,把002的發(fā)票號打成了001的數(shù)據(jù)這樣
開票系統(tǒng)里面數(shù)據(jù)沒問題,現(xiàn)在就是發(fā)票實物上002的發(fā)票號被001的數(shù)據(jù)占用,還都是負數(shù)發(fā)票
現(xiàn)在不僅跨了月還抄了稅了
001的數(shù)據(jù)等于是打了兩張發(fā)票號
負數(shù)發(fā)票你自己留存,那你就別動了。
不動了是吧,按發(fā)票系統(tǒng)上正確數(shù)據(jù)先申報是這個意思不
我可以在發(fā)票軟件上把正確的打印到白紙先做賬,這個行嗎,還是需要和主管稅務專管員說一下
對的,是的,這個你建議不要再說了。
那會有稅務風險不,如果說了在系統(tǒng)上也不好處理了是不,本來是負數(shù),作廢不行,在重開負數(shù)再減一次稅更不可能,就只能自己捂著了么
沒有少交稅款,倒不影響。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。