你好 分錄處理為 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 為什么不想抵扣以后了
我們公司是小規(guī)模納稅人,2020年10月稅局代開增值稅專用發(fā)票一張,之后又因一些原因需要作廢這張專票,去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了,給開了張證明說等下次再開專票時(shí)再來抵扣。現(xiàn)在2021.1月份了,我們一直也沒再開專票,那我上個(gè)季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀?今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎?兩百多塊錢要是不想以后再抵扣的話,可以嗎,就當(dāng)白交了可以嗎?不知道怎么處理會(huì)比較好。
我公司是小規(guī)模,2022年3月30日給客戶開了張專票 借:應(yīng)收 貸:主營收入 貸:銷項(xiàng)稅(1%)還沒來的急上貨,沒有成本,后31日客戶說不要了,請(qǐng)問我這季度的增值稅及所得稅怎么填呢?1.因?yàn)橐呀?jīng)開了專票了,只能做收入了,交增值稅,之前本公司從未有過收入,所以下月紅沖時(shí),增值稅沒有正數(shù)可抵,不知稅務(wù)局是退錢給我們,還是待有正數(shù)是再抵?如退稅都要什么手續(xù),要不要購銷合同?2.所得稅只有收入沒有成本要交所得稅的,后期再退比較麻煩,能不能3月先暫估個(gè)成本,讓收入=成本?下月再?zèng)_收入,沖成本呢?
老師,之前開增值稅發(fā)票時(shí)因核算員提供的數(shù)字有誤導(dǎo)致多繳納了增值稅款,稅局說退稅手續(xù)太麻煩,就放著我們代開發(fā)票時(shí)抵扣增值稅款,一直抵了還剩300多塊沒抵完,后來自行領(lǐng)票開發(fā)票,這筆增值稅稅款就一直放著,再后來國地稅合并我申請(qǐng)退稅說因年限久無法查數(shù)據(jù),我這邊只能拿著他們的批示在賬上把這筆錢處理了,那這個(gè)賬要怎么做?可以計(jì)入營業(yè)外支出嗎?
就是開發(fā)票,本來是出口0稅率發(fā)票,但是開票時(shí)稅率忘改了,開成13個(gè)稅點(diǎn)的啦,發(fā)現(xiàn)時(shí)又跨月了,次月開了負(fù)數(shù)發(fā)票,去稅務(wù)她們說要先繳上再退,但是當(dāng)時(shí)公司沒有那么多錢,又去稅務(wù)問稅務(wù)有人說可能不給退,然后他說可以進(jìn)行留抵退稅,也不知道是怎么操作的,就給抵扣了(我們當(dāng)時(shí)沒有進(jìn)項(xiàng)稅,也沒有銷項(xiàng),只有開錯(cuò)票的稅,和開負(fù)數(shù)的稅)抵扣完還剩下一部分附加稅,公司就把附加稅先交上了,請(qǐng)問這種情況附加稅能退嗎?稅務(wù)當(dāng)時(shí)說的先交上再退是真的給退嗎,包括附加稅一起?
老師,你好,是這樣的,我上個(gè)月開票開錯(cuò)了一張,當(dāng)時(shí)點(diǎn)了作廢,但是不知道為什么沒有成功,我認(rèn)為成功了,賬上就沒做這筆收入,但是今天報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)開票軟件及電子稅務(wù)局上有這張發(fā)票,那我現(xiàn)在這個(gè)月就必須先交稅,然后下個(gè)月再開紅字發(fā)票對(duì)吧?但是我這個(gè)月不能繳稅所以就像用進(jìn)項(xiàng)票去抵扣,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票足夠的話增值稅可以全抵對(duì)吧?但是我這筆開票的我當(dāng)時(shí)認(rèn)為11月份開票已經(jīng)成功作廢了,這個(gè)收入也沒有進(jìn)賬,這個(gè)賬務(wù)怎么調(diào)整?需要調(diào)整嗎?
請(qǐng)問老師:銀行支出社保費(fèi)14600,為什么帳要做成25080
老師,我們是維修廠,之前給客戶辦理一張儲(chǔ)值卡,走的預(yù)收賬款儲(chǔ)值卡,現(xiàn)在客戶消費(fèi)了,老板讓做成招待費(fèi),這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師,我實(shí)操外賬不行,我在哪可以學(xué)啊,去記賬公司還是
我之前庫存商品沒設(shè)置二級(jí)科目,只設(shè)立了輔助核算,現(xiàn)在我想把整機(jī)和配件分開設(shè),是不是需要重新設(shè)立賬套?
速達(dá)3000_pro商業(yè)版V8.88怎么打印總賬的時(shí)候按科目分頁橫向打印,我已經(jīng)勾選了按科目分頁打印,但是打出來還是全部在一起,也沒有橫向
老師,外貿(mào)企業(yè)cif出口海運(yùn)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,金融管理部門為什么可以對(duì)單位的會(huì)計(jì)資料實(shí)施監(jiān)督檢查
老師穩(wěn)崗補(bǔ)貼是給員工的還是給企業(yè)的
老師,2024年匯算清繳別人報(bào)完了,我想看一下,在哪里查,麻煩告訴我一下,謝謝
請(qǐng)問,去年的直飲機(jī)租賃費(fèi)進(jìn)什么科目
要是以后再抵扣的話怎么做分錄
你再開發(fā)票確認(rèn)收入時(shí)價(jià)稅分離 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣就可以抵扣了
多交的城建稅也可以留待后期抵扣嗎
多交的增值稅和城建稅怎么記賬
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅、教育費(fèi)附加 貸銀行存款