你好,學員,你可以先嘗試一下
老師 我是小規模差額征收,一季度沒超過30萬,但是額外開了一張3個點普票,我報稅時本來把3%這個不含稅額填寫在第三行了,免稅的填寫在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點申報時提示我頁面數據已發生變化,再一看就是3%那張金額自動填寫在第十行了,本來第十行的數據也沒有了,這種情況我應該怎么辦
差額征收,本季度不含稅收入24247.6元,稅2.4元,含稅金額24250。差額征稅總計(也就是發票面上備注里的數)24007.5元。提問圖中表格1欄本期發生額填寫哪個?是含稅收入還是不含稅的? 2欄本期扣除數是哪個數,含不含稅?那我其實差的事1的稅率,那我是不是應該改一下8欄自動帶出來的這個數(自動帶出來的數是7欄÷1.03?應該用7欄的含稅數÷1.01啊?
因為是稅局系統的原因,就是本期銷售情況明細那里,那個表上那個數據,導入的金額都是正確的,跟開票系統的也是一致的,但是到主表的時候他帶進去的數據就差了一分錢,但是主表銷項稅額這里是不能修改的,所以說今年這樣累計下來差了兩分錢,就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調賬? 就是我賬上的科目數額沒有做錯,稅局系統的原因導致的,申報表上比賬上多兩分錢,申報表上的留抵是376187.32,賬上的留抵是376187.30(應交稅費-應交增值稅科目 借方余額)
老師你好,我們是一家汽車銷售公司,本月在電子稅務局系統申報的時候,自動帶出來了需要進項稅額轉出的金額為56660.40元,其中廠家給我的折讓稅額為:18880.00元,剩余:37780.00,發票也沒有收到,應該是也是廠家給我的發票有問題我們已經認證抵扣的稅額,之前的會計他把廠家給我們開的折讓證明部分是把進項稅額在借方做的負數,請問我應該怎么處理?我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負數對嗎?把把稅務申報系統帶出的總進項稅額轉出部分的差額在做一筆會計分錄: 借方:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出):37780.40 貸方:應交稅費—應交增值稅(進項稅額):37780.40 這樣處理還是應該怎么做?
老師。你好。我公司5%稅率小規模納稅人。 請問附表5%表中填寫的是普票+專票的數據還是只填寫專票部分的數據? 如果填寫專票的數據16欄不含稅銷售額是數據是系統帶出來的填寫到主表5欄。主表15欄就對應的上稅控盤發票統計資料專票銷項稅額。 普票因為沒有超過45萬填寫在主表10欄。但是主表18欄不等于稅控盤統計表的銷項稅。請問普票差額征稅這部分應該填在哪個位置?
老師,四月份給客戶開的發票,現在還可以作廢嗎?
老師,賬面上其他應付款-法人和其他應收款-法人可以對沖嗎?
這道題中的營業外支出0.352怎么計算出來的啊?
公司采購一臺機器人6.8萬作為項目備用機,這個 進項可以正常抵扣的了?機器在自己公司入賬固定資產?每月折舊?
比如我A產品進價600,B產品進價400,然后AB兩樣組合一起賣售價為4000,開票時,AB兩樣產品各自占的金額是多少呀
25題問的是應計提的存貨疊加準備,為啥不是D而是-2呢?@樸老師
有幾個問題老師,我們是小規模企業,1.去年個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?
一般納稅人上個月開票發現問題,這個月要紅沖,影響5月報稅嗎?
收到的農產品免稅發票,應該怎么做賬?
老師您好固定資產原值480萬21年1月購入、算月折舊額和年折舊額怎么算呢