你好,你開始免稅的了,你直接把它按除以1.01。填入到相應(yīng)的行次
老師剛才問的197應(yīng)該開1%的票開成免稅的了,做賬就把這197的全部做到主營業(yè)務(wù)收入就行吧,增值稅申報表上免稅額5.91就不用再記賬了吧,跟增值稅申報表上不太一致了是不,老師應(yīng)該怎么記這筆收入
謝謝老師,我再捋一下,197元開成免稅的了,應(yīng)該開成1%稅率的發(fā)票,做賬時197/1.01=195.05計入主營業(yè)務(wù)收入,1.95銷項,月末結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,填增值稅申報表的時候,收入就按195.05來填,免稅額是1.95,是這樣不?老師但是這樣稅務(wù)局申報表和開票比對的時候會出現(xiàn)錯誤不
老師您好,請問增值稅票面開成了免稅,申報增值稅的時候按1%稅率換算申報,現(xiàn)在入賬按發(fā)票票面稅額入賬,導(dǎo)致實際繳納增值稅比賬本上多,但賬上收入比增值稅申報表上多,這種應(yīng)該怎么處理呢?
老師好!小規(guī)模企業(yè)開出普通發(fā)票申報增值稅的免稅銷售額是不含銷售額吧?做賬的時候發(fā)票上的增值稅是直接價稅合計記入營業(yè)收入還是分開記到應(yīng)該交增值稅
老師,您好,增值稅申報表上的收入與賬上的收入有小數(shù)的差異,怎么處理?因為發(fā)票是分多張開的,增值稅稅額和申報表上的就有差異,增值稅為了保持一致,就去改了收入,這樣收入就和申報表上的又不一致了。應(yīng)收賬款是多張發(fā)票合計數(shù)。
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
會計學堂網(wǎng)站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發(fā)工資,個人經(jīng)營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費,也調(diào)增了其他費用,對應(yīng)的年度報表需要調(diào)整嗎?
無進出口權(quán)的企業(yè),來料加工,可以借助第三方有進出口權(quán)的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發(fā)票報銷,房東是個人不肯提供發(fā)票,這種情況要自己去稅務(wù)局開票嗎?去稅務(wù)局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發(fā)票嗎?