你好,不加營業外收入的加視同銷售收入。
老師請問計算業務招待費的計稅基礎,是銷售收入和其他業務收入,包括營業外收入嗎?
匯算清繳里業務招待費的扣除比例,請問營業收入是指不含稅的吧,是否包括營業外收入和其他收入?
老師您好,請教個問題,匯算清繳時招待費是收入的0.5%,這個收入是指包括主營業務收入+其他業務收入+營業外收入的總和嗎?
老師,業務招待費,不超當年主營業務收入的5‰,還是營業收入的千分之‰5,這個收入包括其他業務收入嗎
老師,業務招待費的的匯算是按收入的千分之五和自身的60%,請問這個收入是主營業務收入和其他業務收入的和嗎,營業外收入算嗎?
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
好的,謝謝老師
還有個問題,小規模納稅人開票1個點,金額一個月不到10萬,季度不到30萬的,增值稅減免,減免這部分是不是應該做到營業外收入里?
對的,是的,是這么做的。
那這部分就相當于要交所得稅是吧
是的是的,這個需要交所得稅的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。