我建議你是勾選了,然后抵扣不了的留底,以后還能抵扣,然后不用交增值稅。
老師,請問實際操作中,比如像我七月份開了專票,但是我有很多進項票可以抵扣,但是還是交了增值稅,前輩說交點稅不那么容易被稅局查,請問比如我七月開了一張10萬的銷項票,但是我公司有合計10萬的進項票,那我勾選不就剛好全部抵扣完了嗎?為什么還要交,抵扣完還怎么交稅呢?
老師,一般納稅人增值稅專用發票可以抵扣進項,例如:書上所學賬務處理 借 :原材料 應交稅費——增值稅(進項稅額) 貸: 銀行存款 但是實際工作中,只有認證通過的發票才可以抵扣進項,認證又是在次月初勾選抵扣,那么實際工作中進項稅額怎么入賬呢? 比如這個月一共取得了很多張進項發票,進項稅額50萬,還沒有勾選認證,取得發票做賬時都可以計入“應交稅費—增值稅(進項稅額)”科目嗎?
老師,比如2月份本公司銷售開票金額20000元,增值稅銷項稅額1651.38元,進項發票金額600元,增值稅進項稅額69.03元,3月初在增值稅抵扣勾選??平臺勾選了一張進項稅額為1832.65元發票,這一系列的業務,具體分錄應該怎么處理?
我公司從2020年成立至今只有進項發票,沒有銷項發票。因為是新建房產公司,項目還沒建成,還沒銷售,進項發票在電子稅務局怎么處理? 好象已經有 19000多被我做了抵扣勾選 我是不是做錯了,怎樣才是正確的操作? 附圖兩張請老師看一下。
老師2月份銷項發票金額開出來¥3萬元整,那么2月份進項發票金額也是¥3萬元整。老師好,2月勾選認證份進項發票金額¥3萬元整。到3月份增值稅申報增值稅公司沒有納稅率,那么2月份銷項與進項已經抵扣了,我問的是這個意思,老師好。
老師公司找圓通快遞公司發貨,公司需要提前買快遞單號,每單2元,收款單位是上海匯付支付有限公司,月底再把多支付的款項退回到我們公司賬戶,但給我們開發票的是圓通快遞有限公司,這種情況我怎么做賬?
現金收入需要經過銀行嗎? ,而不能直接用于日常花銷
公司支付個人勞務報酬,是不是要申報個稅,若未收到對方發票,公司在匯算清繳時需要納稅調增嗎?
老師你好 ,麻煩問一下我們勞務公司承擔了與經營無關的支出需要在匯算清繳調增屬于那條規定?
分公司小規模,接了一個工程監理的項目,項目已接近尾聲。現在對方要求開票開6個點(合同中無約定),我可以用總公司(一般納稅人)開票嗎?如果用總公司開票,需要準備哪些備查資料?
老師,怎么補4月份的社保和醫保啊
老師,對于資產組減值,若有一個資產有自己的減值比如說是50,按資產組分后若是分得40,這個資產減值按50走還是40走
公司從股東處借款有涉稅風險嗎
本期有制造費用,制造費用怎么結轉?
老師 代賬公司計提工資多計提了5907.7 我這樣做發放工資對不
都勾選了還能留抵?怎么留?在申報表表二待抵扣進項那里填嗎
填寫在報表的當期認證抵扣的進項里,然后抵扣不了,就會自動留底了,下期也會自動抵扣。
好的,謝謝了
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!