雙定戶不用自己申報呀
個體工商戶季度開票不超30萬,按照1%開票的,減免稅額和不含稅銷售額在增值稅申報表怎么填,按1%還是3%呢
老師,比如小規模納稅人一季度使用稅控盤開具增值稅普通發票的不含稅銷售額是5萬,稅額500元,在稅務局代開增值稅專用發票的不含稅銷售額3萬,稅額300元,都是1%的稅率,這樣怎么填寫增值稅申報表呢?
#提問#雙定戶(個體工商戶)增值稅及附加費申報表怎么填寫。1-3季度開具專票 不含稅銷售額51402.91 稅率3% 稅額1542.09 1-3季度開具普票 不含稅銷售額212376.24 稅率1% 稅額2123.76 核定銷售額 季度450000 150000*3=450000 核定稅額 季度13500 4500*3=13500
老師,個體工商戶第一季度含稅銷售額443312元,開具3%征收率的增值稅專用發票金額合計361200(不含稅銷售額350679.61,稅額10520.39);開具1%征收率的增值稅專用發票金額合計63332(不含稅銷售額62704.95,稅額627.05);開具免稅金額發票18780,在增值稅申報時怎么填寫申報表
小規模納稅人第一季度普票開了3%和1%的稅率,申報增值稅時不含稅銷售額是按發票上的未稅銷售額合計填寫還是用季度總含稅銷售額/(1+1%)倒算?
買進半成品,我方加工后賣出,買進的半成品是入庫存商品嗎?
老師,剛面試個工作,應收太大,之前代賬公司做的比較亂,好幾年了,老板娘也不太想的起來,有些是收款了未開發票也沒有申報未開票收入,有些公司注銷了,這些賬要怎么平呢,去年專管員讓把這些補稅了
公司幫員工承擔的個人社保部分如何在匯算清繳調增,應該如何填寫?
考過了初級,考稅務的話一般一年考幾科合適
老師,你好 公司24年12月入賬了一辦公桌固定資產,無發票入賬;25年1月開始計提折舊; 請問企業所得年報申報的時候,資產折舊里面,關于這個固定資產的賬載金額和稅收金額該怎么填寫調增
意思就是說按實卸的重量算入庫,只是把采購單價做了調整,最終入庫金額和付供應商金額是一樣是嗎
匯算填報期間費用明細表,發生的研發費用不知道需不需要填在這張表中?管理費用對應的項目只看到19行次研究費用,不知道和研發費用有關聯嗎?
承兌貼現息應該放到現金流量表哪一項?
老師,供應商說她還有4000多的貨款還沒有付給她,她之前是一般納稅人13%,現在改為小規模了,只能開1%,可以的嗎
老師,如果企業是盈利的,注銷的時候,法人還要按盈利的金額的20%交個人所得稅是嗎?
要申報的,我這邊不知道該怎么填寫申報表。
因為既有核定征收增值稅,又有開具專票,所以我不知道該怎么填?
同學你好 核定征收是季報開超的增值稅應該按全額銷售金額填報計算繳納增值稅。