你好; 你這個是不免稅了 ; 合計超過了30萬的 ;? 你免稅這個是啥業務的??
小規模納稅人,第四季度開票情況如下:征收率1%的普票,不含稅銷售額合計228445.54;征收率1%的專票,不含稅銷售額合計63861.39;征收率5%的普票,不含稅銷售額合計5714.29 如何計算第四季度應納增值稅?如何填報季度增值稅申報表?
在《增值稅納稅申報表》中,將《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》“應稅行為(3%征收率)計稅銷售額計算”第8欄“不含稅銷售額”填入第1行“(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列;將代開的增值稅專用發票開具的金額填報申報表第2行“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列;將自開和代開的增值稅普通發票開具的金額填報申報表第3行“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列。中,稅務局網站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
第1行“(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應當>第2行“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”+第3行“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額第1.行“(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應當>第2.行“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”+第3.行“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額
1 票表 增值稅專用發票銷售額比對規則 強制 ?不通過 當期銷售額填報異常 當期申報的專用發票含稅銷售額合計0.00*1.03-692.12*1030.00*1.05元,當期開具或者申請稅務機關代開的增值稅專用發票含稅金額合計-692.12692.12元。相差金額712.880000元 否
小規模納稅人申報增值稅第1行“(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應當≥第2行“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”+第3行“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額”;可是第一行不能自動取數了 也不能手動填寫怎么辦
機構為編程培訓學校,涉及童伴業務--開票類目,研學、游學、打比賽、培訓這些業務屬于哪些類目
開專票要求對方補稅點,是每一筆轉賬都要計算對應的附加稅增值稅企業所得稅印花稅嗎,這個要補的稅點是不是不是固定的
老師,我們報銷的普通發票怎么能避免重復報銷
老師 我們一個同事離職了, 當時簽的合同工資是1.6萬,實際發放也是1.6萬, 但是領導實際給他的工資是2.6萬, 另外一萬是領導私下給員工, 但是這1萬一直拖著兩年了, 同事離職后 就申請仲裁了,上面寫著欠多少工資, 證據財務人員我和同事的聊天記錄, 和領導和同事的聊天記錄,還有釘釘報銷記錄, 還有拖欠工資的工資明細表,明細表上只有領導簽字,沒有蓋章沒有手印, 這種會仲裁成功嗎? 如果公司不認這個能通過嗎?
老師,企業匯算清繳時,把24年科目余額表導出 看看那些項目沒有發票但是賬上是費用,這些需要調增。對嗎?
請問一下,我申報退稅的時候,有一欄是美元離岸價,我收匯收的是人民幣,這個地方我怎么填?我看也沒有可以改動的地方。我報關單申報的出口價也是人民幣金額
一月份的單據都需要裁下來是嗎、到2-1-1之前的
請問收到房租發票分別是 經營租賃*房租 6000元 現代服務*服務費6000元 企業管理服務*服務費1500元 怎么做會計分錄
24年第四季度的附加稅我忘記計提了,現在可以補計提嗎?怎么計提?
老師,企業每年組織的員工體檢做福利費,還是做勞動保護費
之前開的時候不知道會超過,就開了免稅,現在納稅申報不知道怎么填寫了
你好;? ?到時免稅的業務在12欄次去報免稅 ; 其他的普票在1欄次和 3欄次報 ; 專票在1欄次和2欄次報? ?
已經超過30萬了還能填免稅嗎?能具體到欄位和金額嗎?
你好;? ? ?你不是說你開了免稅發票出去嗎 ?? 所以我 才給你免稅部分在12欄次? ?
開免稅發票的那個金額是之前不知道,所以開的免稅,倒是超過了30萬不就應該全額納稅了嗎?
你好 ;? ?意思你免稅發票開出去免稅稅率是開錯了嗎? ?