你好!這個不算你們的入賬價值了
某集團公司為增值稅一般納稅人,聘請境外公司來華提供商務咨詢,并支付含增 值稅價款共計 20 萬元。 要求:計算代扣代繳的增值稅額。
小規模公司,從境外申請的商標,代扣代繳的增值稅,算在入賬價值嗎,代扣代繳增值稅入什么科目
小規模公司,從境外申請的商標,代扣代繳的增值稅,算在入賬價值嗎,代扣代繳增值稅計入什么科目
老師,請問我司是小規模納稅人,有筆境外匯款,代扣代繳了增值稅及企業所得稅,請問怎么做賬呢
耿老師,您好!我想問下,代扣代繳企業所得稅和增值稅的問題:1. 代扣代繳企業所得稅和增值稅的前提是什么?就是滿足什么條件的情況下,境內公司需要幫境外公司代扣代繳呢?2. 代扣代繳企業所得稅和增值稅的收稅范圍是哪些?就是應該對哪些事件征收 呢?謝謝。請附上稅法依據。
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?