同學你好 這個是購買資產
老師,借:固定資產 93805.31 應交稅費-待認證進項稅 12194.69 ,貸:其他應付款 31800 銀行存款 74200 。這個的現金流量怎么指定啊?
你好借應付賬款-100(負數)貸銀行存款-100(負數)現金流量指定怎么填?屬于紅沖以前錯誤分錄,現金流量指定時項目和金額如何填寫,項目是選擇購買材料支付的現金還是收到的現金,金額是正數還是負數?
老師麻煩問一下現金流的指定 借:固定資產50 進項稅10 貸:應付賬款60 同時借:應付賬款30 貸:銀行存款30.這樣分錄如何指定現金流
老師,我給個人購買固定資產,支付時:借:固定資產 貸:銀行存款 現金流是構建固定資產無形資產支付的現金 后面因為戶名有錯誤退回收到款項,我分錄:借:銀行存款 貸:其他應付款 那我現金流應該怎么選擇???
老師 我問一下 購進固定資產借固定資產 借進項稅 貸記銀行存款 或者長期應付款 那這樣 現金流量購進固定資產的金額比實際固定資產入賬對不上 多了進項稅對嗎 老師
老師怎么查客戶開的電子發票做沒做廢,開票員什么進電子稅務局能看到嗎
公司跟這個公司簽合同,這個公司又讓另一個公司轉賬,演出場不變,已經演出過了。這個之前簽合同作廢,重新跟轉賬公司簽一份合同可以嗎。
分公司注銷,總公司賬上其他應收賬款借方有余額,分錄怎么寫
老師您好,請問拆裝費用稅收編碼是多少,我們廠清潔時有些東西要拆移到另一地方,支付這項費用對方公司開什么發票
2023年的發票,3月份沖紅,憑證直接沖減當月的主營業務收入嗎
老師,公司購買動力柜,折舊年限幾年
老師,社保賠償工傷款5萬到公賬上面,是員工的醫藥費,有員工的醫藥費發票,發票抬頭是員工個人的名字,這個分錄要怎么做啊
請專業的老師回答:我們公司是香港公司,從日本進貨到香港,香港公司為主體在天貓國際開的店鋪,然后通過9610直郵模式寄給顧客,請問這種進口增值稅的繳納,采用了單件大于385的免稅政策,沒有采用小于5000,按照7折繳納進口增值稅,這個有稅務風險嗎
財務人員轉正述職對公司的建議,有哪些?
請教下,我們企業有套房產出租中,每個月確認收入成本,但是現在一次繳納了一年物業費,如果想按成本匹配原則是不是要分攤呢。但是發票開了一年的,我怎么做分錄呢
是的,老師,發票全收到了,但款只打了一部分
同學你好 這個按照打款的金額來
那指定那個條目
同學你好 購買建設固定資產