您好,填寫(xiě)購(gòu)入固定資產(chǎn)支付的款項(xiàng)
支付勞務(wù)派遣工資 借 管理費(fèi)用 勞務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 相關(guān)現(xiàn)金流怎么指定
老師,借:固定資產(chǎn) 93805.31 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 12194.69 ,貸:其他應(yīng)付款 31800 銀行存款 74200 。這個(gè)的現(xiàn)金流量怎么指定啊?
老師,未認(rèn)證的專票入賬時(shí)候會(huì)計(jì)分錄能不能這樣寫(xiě):借:管理費(fèi)用/長(zhǎng)期待攤費(fèi)/固定資產(chǎn)等 其他應(yīng)付款-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款等科目
老師麻煩問(wèn)一下現(xiàn)金流的指定 借:固定資產(chǎn)50 進(jìn)項(xiàng)稅10 貸:應(yīng)付賬款60 同時(shí)借:應(yīng)付賬款30 貸:銀行存款30.這樣分錄如何指定現(xiàn)金流
老師,我給個(gè)人購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn),支付時(shí):借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 現(xiàn)金流是構(gòu)建固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 后面因?yàn)閼裘绣e(cuò)誤退回收到款項(xiàng),我分錄:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 那我現(xiàn)金流應(yīng)該怎么選擇啊?
老師年報(bào),我要準(zhǔn)備那些數(shù)據(jù)和資料呢
企業(yè)廠房成立肘購(gòu)入電覽裝修,入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在還未攤銷(xiāo)完,現(xiàn)在搬廠房,把當(dāng)時(shí)電覽當(dāng)廢品處理了,收到20000元,現(xiàn)在這筆收入要交增值稅嗎??入什么會(huì)計(jì)科目
做固定資產(chǎn)減值憑證后在資產(chǎn)負(fù)債表哪里體現(xiàn)出來(lái)?
老師,公司注冊(cè)時(shí)間24年3月,然后5月做稅務(wù)登記,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期限起 的日期寫(xiě)什么時(shí)候
考高會(huì)有什么要求,比如學(xué)歷,畢業(yè)年限,高會(huì)難還是注會(huì)難
我想問(wèn)一下,公對(duì)公借款,要不要開(kāi)發(fā)票?需要什么留抵證明嗎
匯算清繳里的業(yè)務(wù)招待費(fèi),我們2024年沒(méi)有收入,有一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi),還需要填表調(diào)整嗎
老師,應(yīng)收賬款有沒(méi)有申請(qǐng)單之類的,或者辦公司該填個(gè)什么樣的單子,現(xiàn)在未開(kāi)發(fā)票,老板讓掛賬
老師,我們24年借A公司50萬(wàn)元,本月A公司買(mǎi)我們的服務(wù)50萬(wàn)(我們公司是做技術(shù)服務(wù),教育咨詢服務(wù)的),這種怎么沖銷(xiāo)?我們還要給A公司開(kāi)票么?
老師,我們是電力公司,投標(biāo)保證金用保函的方式交納,請(qǐng)問(wèn)擔(dān)保公司開(kāi)發(fā)票給我們的稅目是什么?
具體的,我之前就是都填的固定資產(chǎn)購(gòu)入,但是提示現(xiàn)金流不等
您好,填寫(xiě)金額等于74200
請(qǐng)具體每個(gè)項(xiàng)目具體金額答
軟件提示不等
您好,那您軟件有問(wèn)題,您就支付了74200
有問(wèn)題如何解決呀?
您好,繼續(xù)選擇上面的項(xiàng)目
那樣金額就不對(duì)呀
那樣加起來(lái)有十幾萬(wàn)呢
您好。要么您的分錄分開(kāi),其他應(yīng)付款與貨幣資金不在同一科目
不明白,煩請(qǐng)列示
您好。借:固定資產(chǎn) 93805.31 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 12194.69 ,貸:其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款銀行存款 74200 。
哦哦,謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持