您好,這個是屬于普票的就可以
老師,我們是生產型出口企業(yè),上個月第一次出口,我們這邊稅務局說不用開稅務發(fā)票,只需要給客戶開形式發(fā)票,我這個月申報增值稅,是在附表一免抵退稅未開具發(fā)票欄填寫嗎
生產企業(yè)出口退稅申報,沒有發(fā)票,只有自己編制的形式商業(yè)發(fā)票,出口發(fā)票號填寫什么?商品代碼是附件報關單中的哪個數(shù)?還有出口日期是否填寫報關單申報日期?征稅率和退稅率是多少?
我們現(xiàn)在申報的外貿企業(yè)為什么沒在進出口退稅系統(tǒng),填寫進出口發(fā)票明細表 ,都是直接在電子稅務局填報的發(fā)票和進出口明細表 ,然后等稅務局審核 剛才聽的是先在進出口退稅系統(tǒng)填報 然后再到電子稅務局 問題出在哪呢?[抱拳]
老師,出口貨物開的形式發(fā)票,未開其他發(fā)票,我在申報增值稅時我填在免抵退稅欄,是開具其他發(fā)票列還是未開具發(fā)票列
出口貿易公司,出口日期是上月,但不夠發(fā)票所以沒有及時開出。申報增值稅時,已開票銷售額會自動在免稅銷售額自動帶出。那未開票銷售額,應該在增值稅表(三)免抵退稅欄填寫?還是在(四)免稅欄填寫呢?
老師,請問企業(yè)小規(guī)模納稅人,上個月已申報了稅,這個月發(fā)現(xiàn)有個科目寫錯了,要怎么改正呢?電子稅務局能改嗎?還是在本月做紅沖,重新做一筆正確的呢
老師,自然人股權變更是什么流程
老師請問一下,我們公司去年的電費6萬多,因為租的是第三方,南方電網開的發(fā)票也是開給第三方,我們有電費分割單的,但是今年年初做去年的審計報告時候,審計老師把以沒有直接的發(fā)票為由給調增了這6萬多,請問一下匯算的企業(yè)所得稅還可以調下去嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數(shù)嗎,我今年調增了,明年是調減嗎
老師。領取失業(yè)險期間有個職業(yè)培訓補貼是,解析下
老師。領取失業(yè)險期間有個職業(yè)培訓補貼是
老師存貨減值,收入納稅調整增填在收入調整哪個項目里
債轉股怎么調整資產負債表
一個勞務公司可以給另一個勞務公司開發(fā)票么?
老師,一般納稅人注銷時所繳納的稅金,稅款,提現(xiàn)在注銷所在年的年報中嗎?假如注銷時繳納的稅款不填寫在報表中可以嗎?
老師,出口技術服務普票稅率 開免稅還是0稅率?
這個是屬于0稅率的和這個