你好,是的,填寫到未開票發票那里
老師,我們是生產型出口企業,上個月第一次出口,我們這邊稅務局說不用開稅務發票,只需要給客戶開形式發票,我這個月申報增值稅,是在附表一免抵退稅未開具發票欄填寫嗎
老師你好,我單位是生產型出口企業,這個月增值稅和出口退稅系統都申報好了(由于內銷占比多,出口退稅都沒有),現在發現12月出口有300萬沒開票,可以直接在增值稅附表一16項塡寫未開發票這一部分嗎
老師:我們公司是生產型,企業本月開具出口發票一張,因無進項,所以撈不著退稅,這樣還得在退稅系統上進行申報嗎?如果申報是零申報嗎?還有在我們的增值稅納稅申報表主表的哪里填這個出口發票的金額?
上個月我們稅務局老師喊我們預繳增值稅,當時在增值稅申報表附表一的未開發票欄填了相應數據,本月開了發票,我又在對應的未開發票欄填了對應的負數,這樣填申報表對不多
老師,您好,我們公司10月開具了五聯的出口普通發票,是不申請退稅的,現在需要進行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發票,對應這一單出口的進貨發票也要同步勾選的對嗎,然后再作進項轉出的嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
現在填不了數字是什么原因呢
你切換一下輸入法試試呢