你好,這個情況是可以填寫未開票收入的
老師你好,我單位是生產型出口企業,這個月增值稅和出口退稅系統都申報好了(由于內銷占比多,出口退稅都沒有),現在發現12月出口有300萬沒開票,可以直接在增值稅附表一16項塡寫未開發票這一部分嗎
老師:我們公司是生產型,企業本月開具出口發票一張,因無進項,所以撈不著退稅,這樣還得在退稅系統上進行申報嗎?如果申報是零申報嗎?還有在我們的增值稅納稅申報表主表的哪里填這個出口發票的金額?
老師,我們公司是一般貿易,生產行業,9月份有四張報關單,已全部開具了出口發票,但是9月份沒有收匯,在十月份收匯了,那么我十月份申報期內,增值稅申報表是按照開具的出口發票金額填寫,出口免抵退匯總申報表是報零,那么進項票我要不要正常勾選呢?因為9月沒有收匯,勾選也不可以退。
老師您好,想咨詢您個出口退稅方面的問題,我們出口報關單上有五條腌漬菜,還有一條是附帶的紙箱,紙箱是外購的,10月份開出口發票時也開了這部分紙箱,今天報增值稅時把含紙箱的金額也錄入了免抵退稅金額中,退稅科說這部分不應該退稅讓把這一條給踢出來了,說下月紅沖,這樣退稅系統和增值稅系統有了差額,請問具體怎么操作呢?我不開紅沖發票,下月直接把增值稅表免抵退稅金額沖出來,然后把這部分紙箱金額確認銷售費用可以嗎?
你好陳老師我是咱們購課學習!我們河南的,外貿企業我這2022年12月開的有已開銷售發票,進項出口退稅已勾選12月,我1月稅務申報所屬這個月申報只用申報電子稅務局增值稅等稅種吧!出口退稅我們不用申報吧!現在進項還沒有稽核,不清楚什么時間申報出口退稅,課程沒有
外來憑證應該貼在記賬憑證的前面還是后面
外來憑證應該貼在記賬憑證的前面還是后面
老師售價法用到材料采購科目嗎
能不能把我也拉到你們那個群,老師發的東西我一個收不到
老師本年利潤結轉到未分配利潤不明白
老師,公司是一般納稅人,供應商開給我們的發票抬頭是:我們公司名稱+(個人),這種發票是不是不能要,但是供應商不作廢,我要怎么入賬?
你好老師,我們是批發行業,上游廠家不給發票,下游也不要發票,我們成立了好多個體戶收款,這樣操作合理嗎?
老師教材退貨不涉及遞延所得稅的分錄。這個題又咋涉及了,真的學不明白了,
在記賬公司一般過幾個月會給你戶
老師,麻煩給講解一下,每個選擇都不太懂。基礎班老師沒有過多展開出口退免稅方面的知識點。