還是要勾選的哈,和實際相符才行
老師,我們是出口退稅的,然后想咨詢一下,因為以前月份的出口發票開的普通發票里面,有的轉內銷,然后在8月份開具了正確的出口發票,13%的出口發票,那我這部分的銷項金額應該怎么進行納稅申報,因為這些銷項并不是我們這個月的收入,是以前月份出口轉內銷的。
老師好,我們是生產免抵退稅企業,9月份出口了一批外購的塑料袋,塑料袋的進項稅額4258.83已經認證抵扣了,9月份開具了塑料袋的出口發票,稅率0,稅額0,金額70230(出口開票總金額3909695.13,稅額0),9月份開具了內銷發票,金額500000,稅額65000, 現要將外購的塑料袋做免稅及進項稅轉出,增值稅申報表要怎么填寫?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
請問下老師 l我們是出口退稅企業,例如9月份申報期內申報出口退稅,一般都是開票日期為8月的,8月開票的按正常也進行了入賬工作。我想問下例如9月初收到開具的發票,可以在9月的申報期內進行申報出口退稅嗎?但是有個問題就是9月開的發票正常做賬是做的9月對嗎?不能做到8月吧?
老師我們公司上個月有四張報關單,并且上個月也全部開具了出口發票,現在只收到了一部分定金,那么這個月我的增值稅納稅申報表和免抵退稅申報匯總表分別該如何填寫?我們是一般貿易,生產行業
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
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那么生產企業出口貨物免抵退申報明細表我要錄入報關單信息嗎?還是等收匯可以退稅了再在這里錄入呢?
要填寫,報關信息要和申報的收入一致
好的,謝謝老師
嗯嗯,你可以多看看系統的邏輯關系,多熟悉熟悉,很多都有勾稽關系