你好,生產出口企業要自己開普票再退稅. 商品編碼在報關單商品編號那里 出口日期填實際出口日期 征退稅率系統自帶
生產企業出口退稅申報,沒有發票,只有自己編制的形式商業發票,出口發票號填寫什么?商品代碼是附件報關單中的哪個數?還有出口日期是否填寫報關單申報日期?征稅率和退稅率是多少?
老師,我們是生產制造業,出口時,報關單上十幾個商品,有一個不是自產的,是外購的,去年出口發票已經開了,但沒申請退稅,現在該怎么處理?
我現在在做出口退稅申報,純外貿企業,出口明細申報的時候是不是填寫帶星號的就可以了,我看出口報關單號碼沒有標星號,這個就不用填了吧?出口發票號是從哪里找,我沒給外國客戶開票
生產型企業,自查了一批實木復合地板,然后出口了,現在稅務申報的時候有個比對提示:出口應征稅貨物風險比對監控(一般納稅人):不適用出口退(免)稅政策報關單金額(15944),操作建議本期正常開具帶稅率發票銷售額(201811.63),申報應征稅銷(201811.63)。建議核對本期出口報關單數據,對出口0稅率或出口未備室數據進行核對,按規定申報應征稅貨物銷售額。請問這個什么意思?
本月剛接手生產型出口企業財務業務,目前存在以下疑問:1.為了盡快完成納稅申報,出口額按照出口的制式發票進行核算,匯率按照10月1日當天的匯率,沒有內銷,是否可以按照折算的金額直接填免抵退銷售額?2.退稅是否需要每月申報一次,退稅申報期限最晚可以截止到什么時間?
老師,我固定的臨時工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發票所載貨物數量和報關單數量不一致,有什么稅務風險,如何進行申報?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個留底3,下個月還會繼續出現在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業所得稅匯算清繳申報表有變動,有些數據不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產發貨,不確認收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負債 應交稅費-增值稅(銷項)
公司上個月買了固定資產,這個月要注銷,固定資產要賣掉嗎
請問老師,物業公司工人工資每個月10萬左右,會計全部記到管理費用,這個需要記到主營業務成本嗎?還是做部分工資到主營業務成本里,剩下的記入管理費用。那種更合適?
老師 每個月工資一樣 是不是有個稅異常風險
當月發票沒有入賬,發票次月紅沖,需要做進項稅額轉出嗎,還是可以兩張發票都不入賬
公司處置已經使用過的汽車,購買的時候已經抵扣過了,售價15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報增值稅可以嗎
生產番茄醬出口的企業 業務代碼是否選擇 備案清單退稅選項?
你這是不是免抵退稅,業務代碼沒有的
是免抵退稅 沒有業務代碼么?
你好,那里不填,為空
出口退稅的商品出庫金額 結轉銷售成本就是按報關單上的單價么? 也就是合同金額 含稅離岸價格么? 借 應收 貸主營收入 不寫銷項稅?
你好,結轉成本按你的實際成本結轉,報關單是確認收入的
出口退稅和內銷區別就是 最后收入確認一個含稅金額一個不含稅金額+銷項稅么?
你好,是的,出口沒有銷項稅