同學(xué)您好,一般不需要調(diào)整分錄,只需調(diào)納稅申報(bào)表
請(qǐng)問老師,建筑行業(yè)21年暫估的成本,22年匯算清繳前收到,應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理
請(qǐng)問老師,建筑行業(yè)暫估成本在匯算清繳前未到,目前已補(bǔ)繳所得稅,掛在賬上的應(yīng)付暫估款怎么處理
老師,建筑企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅,21年暫估成本約500萬發(fā)票未到,暫估成本當(dāng)年已結(jié)轉(zhuǎn),匯算清繳日未調(diào)增,目前被查出已補(bǔ)繳21年企業(yè)所得稅,目前暫估應(yīng)付款還有余額怎樣沖銷
之前做賬是 :借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估。 結(jié)轉(zhuǎn)了成本, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。(暫估是代理記賬公司虛的暫估不用繳稅,后邊就沒再管了) 目前科目余額表上掛著 應(yīng)付賬款—暫估。暫估款已經(jīng)在2022年匯算清繳調(diào)增了。 賬務(wù)處理怎么做?
建筑業(yè)23年未付款掛應(yīng)付賬款暫估成本發(fā)票,發(fā)票在匯算清繳前拿到,可以附在23年憑證下嗎,稅前扣除嗎
老師好!請(qǐng)教:利潤(rùn)表中的未分配利潤(rùn)與資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系永遠(yuǎn)是平的嗎
我們是個(gè)體戶家裝,給客戶開材料款明細(xì)有幾十種合在一起開一個(gè)建筑材料可以嗎
老師,匯一本二商支十,分別指的什么啊,我記混了。
非樸老師勿擾,老師接著剛才講可以設(shè)置5月期初為0,核算成本嗎?那4月是盤點(diǎn)結(jié)余庫存2077怎么處理呢
老師,請(qǐng)問一下,我有一張成本發(fā)票一直沒收到,我做了暫估入庫,分錄是:借 庫存商品 貸 應(yīng)付-暫估 。然后企稅做了納稅調(diào)增。但這個(gè)應(yīng)付-暫估還一直放著,我實(shí)際會(huì)計(jì)做賬怎么做分錄呢?
個(gè)人轉(zhuǎn)給單位的款需要什么附件呢
請(qǐng)問我提現(xiàn)這是四張銀行回單是一筆業(yè)務(wù)嗎一共提取備用金是多少
多選題 如果正確答案是三個(gè) 選了2個(gè) 得多少分?
老師你好!公司有個(gè)掛靠方在核算交稅費(fèi)有什么好的方式,獨(dú)立核算交稅費(fèi),老師指導(dǎo)一下
老師有沒有跟國(guó)外個(gè)人簽訂的傭金協(xié)議模板?
賬面上還掛著暫估款的余額怎么辦呢
次月統(tǒng)一清理沖回,月底沒有票的再暫估 暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款