你好!可以的呃。操作沒問題
老師好,成本發票當年沒有收到,在匯算清繳前收到的,可以附在上年的成本憑證后,作為稅前扣除的發票嗎?
老師,建筑企業簡易計稅,21年暫估成本約500萬發票未到,暫估成本當年已結轉,匯算清繳日未調增,目前被查出已補繳21年企業所得稅,目前暫估應付款還有余額怎樣沖銷
你好,一筆款一直未支付掛應付賬款,上年度已入成本但沒有取得發票,匯算清繳已調增繳稅, 此款現在支付還需要對方開具發票嗎?如果對方提供了發票,可以在本年度稅前扣除嗎?
老師,請問就是22年匯算清繳前4月份收到暫估的發票是怎么做帳呢?23年,收到發票后附在了22年的后面,但是應付賬款-暫估是結轉到23年的,是不是就是: 借:應付賬款--暫估 ??????應交稅費--應交增值稅(進項) 貸:應付賬款 還是: 借:主營業務成本 紅字 貸:應付賬款--暫估 紅字 借:主營業務成本 藍字 應交稅費-應交增值稅(進項) 藍字 貸:應付賬款 藍字
做賬22年的暫估,在23年匯算的時候調增交了所得稅,之前做賬 借 主營業務成本 貸 應付賬款-暫估,現在不付,也收到發票了,做賬還是紅沖嗎
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
我看有些老師說是要付款未收發票才能匯算清繳前拿到才行,所以我確定不了借:成本,貸:應付賬款-xx公司跨年匯算清繳前拿到行不行
你好!你一要在確認是在23年發生的。其次,要在24年匯算清繳之前拿到發票
收入是先開80%都沒發生,所以成本不夠,按照合同開具成本發票
你好!這個你可以暫估。但是想匯算扣除,要匯算前拿到發票
匯算前可以拿到,這種暫估可以嗎
你好1可以的了,不用擔心
謝謝老師
你好!不用客氣的了