您好,同學,稅法上把它放在滯納金里面呢
去年的稅收滯納金當時沒有入賬,今年匯算清繳的時候稅務局顯示滯納金有差額,在納稅調整表中怎樣調整?因為當時也沒有計入營業(yè)外支出,那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調增嗎?利潤表中填在以前年度損益調整,這樣可以嗎
去年的稅收滯納金當時沒有入賬,今年匯算清繳的時候稅務局顯示滯納金有差額,在納稅調整表中怎樣調整?因為當時也沒有計入營業(yè)外支出,那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調增嗎?利潤表中填在以前年度損益調整,這樣可以嗎
請問稅款滯納金現(xiàn)在做的憑證是: 借:營業(yè)外支出 貸 :銀行存款 年底所得稅匯算清交的時候要不要把這個稅收滯納金進行調增
所得稅匯算清繳中,納稅調整,第20行,?一個空,稅收滯納金,加收利息,我們有一個房產稅的滯納金,當時做的營業(yè)外支出,這個地方還需要填滯納金的金額嘛?
所得稅匯算清繳納稅調整增加額34.3是滯納金。當時營業(yè)外支出中沒提現(xiàn)。跟相關的稅款一同做賬了。其中有一筆是補交以前年度所得稅時的滯納金我記賬的是利潤分配—未分配利潤19.22。這種情況我如何調賬?王老師賜教,IE,謝謝
我們上個月主營業(yè)務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業(yè)務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業(yè)所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
所得稅申報,放哪里?
放在滯納金里面的哦
是我說的位置嘛?
是上面我所說的位置嘛
方便的話截圖給我看下呢