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所得稅匯算清繳納稅調整增加額34.3是滯納金。當時營業外支出中沒提現。跟相關的稅款一同做賬了。其中有一筆是補交以前年度所得稅時的滯納金我記賬的是利潤分配—未分配利潤19.22。這種情況我如何調賬?王老師賜教,IE,謝謝

2023-04-22 12:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-22 13:21

這個是稅會差異,雖然是企業實際支出,但是所得稅不能扣除

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齊紅老師 解答 2023-04-22 13:23

如果你當期計提了所得稅費用,現在可以反結賬調整的話,就沖減滯納金對應計提所得稅費用

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這個是稅會差異,雖然是企業實際支出,但是所得稅不能扣除
2023-04-22
您好,1滯納金不需要用以前年度損益調整,計入當期。匯算清繳納稅調整。2很難有合理性。3補繳企業所得稅,借以前年度損益調整,貸應交稅費-應交企業所得稅,借應交稅費-應交企業所得稅,貸銀行存款
2023-05-18
您好,沒沒錯的,企業所得稅不用管。
2024-03-20
是這樣,是有差額這個,本來是需要調年初數,實務中一般就這樣,等它差著
2020-10-16
你好需要改為營業外支出,之后再去填寫,納稅調增,不能直接做未分配利潤 滯納金,
2021-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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