借 銀行存款300 貸其他應(yīng)付款-A 300 借其他應(yīng)收款-B 300 貸銀行存款300
請(qǐng)問老師,往來款怎么做會(huì)計(jì)分錄? 我先說一下情況,我們有兩個(gè)股東的公司沒有業(yè)務(wù)了,現(xiàn)在賬是移過來給我學(xué)著做。B公司賬戶里沒有錢了,需要扣年費(fèi)。A公司就給B公司轉(zhuǎn)了300塊錢,用途寫的是往來款,那AB公司的這筆流水的賬分別是怎么做呢? A轉(zhuǎn)300給B:借:其他應(yīng)收款300 貸:銀行存款 300 B收到了A轉(zhuǎn)的300塊 借:銀行存款300 貸:其他應(yīng)付款300 請(qǐng)問是這樣嗎?
公司幫掛證人員A購買社保,分錄:借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)900元 其他應(yīng)收款300元 貸:銀行存款1200元。A個(gè)人部份支付部份300元也由公司支付,單獨(dú)做份工資表應(yīng)發(fā)工資300元,那結(jié)轉(zhuǎn)工資分錄是如何做?是借:管理費(fèi)用300 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資300 借:應(yīng)付職工薪酬-工資300 貸:其他應(yīng)收款300??
A公司開了基本戶存入300塊,這300塊是員工用B公司的現(xiàn)金存人的,可以做借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-B嗎
AB兩公司同一老板,B收到A的往來款300,在付給A的往來款300, 借 銀行存款300 貸應(yīng)收賬款 300 借應(yīng)付賬款300 貸銀行存款300
收到重慶總部轉(zhuǎn)給本公司報(bào)銷給員工代付電費(fèi)款 借銀行存款300 貸其他應(yīng)付款總部300 報(bào)銷給員工 借其他應(yīng)收款員工300 貸銀行存款300 對(duì)嗎?老師
老師,請(qǐng)問如果薪資15000元,然后公司幫個(gè)人承擔(dān)個(gè)人部分一半的社保,個(gè)人部分是500元,請(qǐng)問稅前工資是多少?請(qǐng)列公式和結(jié)果
收到錢做無票收入,后期補(bǔ)票分錄應(yīng)該怎么做呢?
公司打美金給老板香港個(gè)人賬戶,以后還款可以從境內(nèi)還人民幣嗎?
個(gè)稅更正申報(bào)去年11月的兩個(gè)員工工資,他們工資更改為0,更正時(shí)是吧他們填0還是刪掉
我公司2020年12月購買了300萬家具入賬,并在2021年一次性調(diào)減扣除(享受500萬以下固定資產(chǎn)一次性扣除政策),以后每年調(diào)增,到現(xiàn)在還有一部分金額沒有調(diào)增完,因?yàn)闀?huì)計(jì)折舊還沒有提夠5年,現(xiàn)在公司要處置這批家具,那剩余的沒調(diào)增的金額,怎么辦?
固定資產(chǎn)空調(diào)在賬上折扣完了 實(shí)際使用也不好用了 可以怎么處理掉?
老師,公司現(xiàn)在要核算成本,我把實(shí)質(zhì)庫存數(shù)量盤點(diǎn)出來了,就是說5月的期初就是盤點(diǎn)數(shù)量,建成本賬期初是不是不能為0了
老師,為什么債務(wù)籌資不能形成企業(yè)穩(wěn)定的資本基礎(chǔ)?
每天的毛利都不一樣,怎么確定每天的盈虧平衡點(diǎn)
老師,社保的繳費(fèi)是以本人的工資為標(biāo)準(zhǔn),還是以當(dāng)?shù)氐钠骄べY為標(biāo)準(zhǔn)?
老師這個(gè)是一進(jìn)一出
B公司 借 銀行存款300 貸其他應(yīng)付款-A 300 A公司分錄 借其他應(yīng)收款-B 300 貸銀行存款300
B公司 借 銀行存款300 貸應(yīng)收賬款-A 300 A公司分錄 借應(yīng)收賬款-B 300 貸銀行存款300
老師,這樣可以嗎
相當(dāng)于沒發(fā)生
可以的,把賬做平就是了