同學你好 對的 是這樣的
公司幫掛證人員A購買社保,分錄:借:應付職工薪酬-社保費900元 其他應收款300元 貸:銀行存款1200元。A個人部份支付部份300元也由公司支付,單獨做份工資表應發工資300元,那結轉工資分錄是如何做?是借:管理費用300 貸:應付職工薪酬-工資300 借:應付職工薪酬-工資300 貸:其他應收款300??
疫情期間分公司網銀不能用,給員工發工資,是直接用總公司賬戶轉給員工的,總公司寫分錄:借其他應收款-分公司,貸:銀行存款,對嗎?分公司正常做工作,借:應付職工薪酬,貸其他應付款-總公司,貸代扣代繳保險,還款時,借其他應付款-總公司,貸銀行存款。這樣寫分錄對嗎
借其他應收款-租賃公司4500 押金 貸其他應付款-員工 (員工給公司代付給租賃公司)4500押金 借銀行存款-本公司4500 貸其他應付款-總公司 (收總公司款)4500 借其他應付款-員工4500 貸銀行存款 (給員工報銷)4500 現金流出現了借方 又出現了貸方 現金流填什么合適?
給員工報銷押金費 借 其他應收款 員工 300 貸 銀行存款 本公司 300 對嗎?
老師,這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經做這個會計分錄其他應收款就有這筆期末余額了,5月份也已經支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應收款外部單位480 貸其他應付款員工480 借其他應付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應收款租賃公司4500 貸其他應付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應付款總公司4500 給員工報銷 借其他應收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業執照費 借銀行存款3100 貸其他應付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當時這樣寫的老師 6月份其他應收款期末余額里怎么還有這錢
老師,三月份收到一張房屋租賃發票,沒抵稅直接入費用了,4月份怎么調整抵扣稅費呀?怎么做賬?
老師 酒店行業的低值易耗品從入庫到領用的分錄怎么做?
財務個人卡里的錢,轉到公戶,可以嗎
老師不可以抵扣的票,整張票都點不抵扣,如果有一張票是有一部分可以抵扣,一部分不可以抵扣,怎么操作
公司支付員工傷殘鑒定的費用怎么做賬
水電費租房,房東名字無法開公司名稱發票,開油票報銷合理嗎?老師指導一下,謝謝
老師,填年報時,自動帶過來的人數和資產還需要改動嗎
老師異地預交增值稅,科目怎么做。
知道毛利率和固定成本和變動成本,怎么求保本營業額
老師,請問匯算清繳的報表跟第四季度的報表不一致,是必須回去改第四季度的報表,是嗎?
不對吧 300電費交給誰也得寫出來吧
同學你好 這個可以寫也可以不寫
都沒體現出來到銷售費用那里 不對啊
同學你好 你們代付的呀 不是你們承擔的不是嗎 為啥計入費用
分公司員工代付的啊 分公司問總部要的錢報銷給員工 那不就是記費用
同學你好 借費用科目 貸其他應付款 這樣就可以 報銷的時候 借其他應付款 貸銀行存款