你好? ?現在做調整分錄就可以, 然后向稅局做說明? ?有發票等 可以稅前扣除?
21年匯算清繳時,21年賬上有20年的票據,是不是需要調增,那么22年的賬上有21年的票據(計入了以前年度損益調整)蔡,這些計入以前年度損益調整的費用做21年匯算清繳時怎么處理
21年9月有一筆費用漏記,22年1月補記以前年度損益調整,也結轉到利潤分配,現在做21年度匯算清繳需要把這筆費用做納稅調減嗎
老師您好,如果做完21年匯算清繳之后,之后22年8月份又有發現21年的賬需要補充的,在22年8月做了筆以前年度損益的金額,那是需要更正21年匯算清繳還是說可以到時做在22年匯算清繳
你好老師,22年用以前年度損益分別調整做了兩筆調21年的成本和費用賬,在做21年匯算清繳時沒有做這兩筆,在做22年匯算清繳時應該如何處理這兩筆賬?
2020年有兩筆結轉成本的分錄忘了做,22年補結轉,計入以前年度損益調整科目,現在做22年的匯算清繳,這兩筆成本怎么調整呢?
個體戶對公賬大額取現
老師、做試算平衡表的時候、(應收賬款)科目余額在貸方 是負數表示嗎?
會議費入什么科目?老師
老師:請問增加股東是先在稅務辦理還是直接在工商辦理就可以了
老師,企業所得稅匯算清繳里的103資產總額是怎么算出來的
老師我們公司與別人公司屬于關聯企業占股份但是沒有業務往來,需要申報么?還是零申報,還是不報
老師,倆家公司合作,共同研發,簽戰略合作協議,人員共享,我們公司用對方公司的員工,他們在我公司兼職,以工資薪金形式報個稅,那我們還用給對方公司付款嗎?
請問這筆回單應如何做會計分錄
老師,租房給員工住宿,這個房東需要開具發票嗎
老師,我們是運輸公司充值50萬,按每升1元錢返利到油款賬戶,到時候消費這筆錢就不開發票,開票只開我們充值的錢,那針對這筆返利我們需要入賬嗎
22年已經做調整分錄,是不是就直接做在22年匯算清繳中?不用改21年的匯算清繳吧?
你好? ? 是的這樣處理是可以的?
那我把增加的這兩筆數分別增加到22年的銷售成本和費用上?
你好 不行因為是 21年的 要是金額小可以?
那不增加可以嗎不調21年的了
你好? 不處理 ? 正規是上面回的 要處理?
金額十多萬算全額小嗎?
你好? 這個金額是大的 不行 按上面回的處理就對了?
您的意思是跟稅局說明,調21年的匯算清繳?
你好? 對 就是這個意思 的 按稅局說的處理 因為時間長了?
時間不長吧,我感覺22年調21年的賬很正常,又沒調20年的
。因為21年的會專清繳。因為21年的會專清繳結束。因為21年的匯算清繳結束了所以。因為21年的匯算清繳結束了,所以我才說時間長。因為21年的匯算清繳結束了,所以我才說時間長。
公司下個月要注銷,21年匯算清繳時用了不超500萬的固定資產一次性扣除政策,因要注銷,今年匯算清繳時需要一次性全部調增嗎?
當年已經應該折舊的可以扣除。提前一次性折舊的要調整。
您的意思是調增:(21年一次性扣除的金額一22年提的折舊總額)?
應該按月折舊的部分可以扣,其他提前扣除的調整