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老師,我12月份的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)都是正確的,沒(méi)有其他的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出或留底,但是結(jié)轉(zhuǎn)后的未交增值稅數(shù)值比實(shí)際多一些,這個(gè)是什么原因???

2023-02-22 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-22 16:51

您好 請(qǐng)問(wèn)未交增值稅科目有期初余額嗎

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快賬用戶(hù)6745 追問(wèn) 2023-02-22 16:53

沒(méi)有期初余額

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齊紅老師 解答 2023-02-22 17:02

科目余額表可以截圖么

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快賬用戶(hù)6745 追問(wèn) 2023-02-22 17:22

老師,您看一下

老師,您看一下
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齊紅老師 解答 2023-02-22 17:32

應(yīng)交稅費(fèi)科目的明細(xì)余額 這樣看不到 進(jìn)項(xiàng) 銷(xiāo)項(xiàng) 未交增值稅的啊

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快賬用戶(hù)6745 追問(wèn) 2023-02-23 15:52

老師,不好意思,我重新發(fā)給您

老師,不好意思,我重新發(fā)給您
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齊紅老師 解答 2023-02-23 16:08

銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=90619.82-450.62=90169.2 您轉(zhuǎn)出未交增值稅金額90183.45 金額不對(duì)啊?

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快賬用戶(hù)6745 追問(wèn) 2023-02-23 16:09

嗯嗯,這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)生成的轉(zhuǎn)出憑證,我當(dāng)時(shí)只核對(duì)了銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,與實(shí)際一致,所以就沒(méi)有去看未交增值稅金額

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齊紅老師 解答 2023-02-23 16:14

那您要修改憑證金額啊 轉(zhuǎn)出未交增值的?

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快賬用戶(hù)6745 追問(wèn) 2023-02-23 16:35

老師,這個(gè)怎么修改呀?去年的年報(bào)也需要修正嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-23 16:36

90183.45-90169.2=14.25 做分錄調(diào)整啊 您當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫(xiě)的?

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快賬用戶(hù)6745 追問(wèn) 2023-02-23 16:39

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90183.45 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 90183.45

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齊紅老師 解答 2023-02-23 16:44

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -14.25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-14.25

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您好 請(qǐng)問(wèn)未交增值稅科目有期初余額嗎
2023-02-22
你好,那系統(tǒng)里面是根據(jù)余額還是本月的發(fā)生額。
2023-02-23
您好,這個(gè)您只能逐月對(duì)照找差異
2021-04-26
您好,對(duì)的,這個(gè)是可以結(jié)賬的了額
2024-01-03
這種處理存在一定風(fēng)險(xiǎn)且不完全符合稅務(wù)規(guī)定的嚴(yán)謹(jǐn)性。 一、關(guān)于留抵退稅后的處理 留抵退稅后,企業(yè)應(yīng)按照實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行增值稅的核算。如果單純?yōu)榱嗣吭吕U納一定增值稅而進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理,可能會(huì)引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)于留抵退稅有后續(xù)的監(jiān)管,若發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在異常操作,可能會(huì)進(jìn)行檢查和處理。 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一般是在特定情況下進(jìn)行,如用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)等,而不是為了控制繳納增值稅的金額而將留抵稅額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 二、合規(guī)的處理方式 企業(yè)應(yīng)正常核算進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)稅額,根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)。 如果老板希望每月繳納一定增值稅,可以從業(yè)務(wù)角度考慮,如合理安排采購(gòu)和銷(xiāo)售時(shí)間,控制進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證時(shí)間等,以實(shí)現(xiàn)較為平穩(wěn)的增值稅繳納情況,但不能通過(guò)不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理來(lái)達(dá)到目的。
2024-09-04
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