您好 請(qǐng)問(wèn)未交增值稅科目有期初余額嗎
老師,我12月份的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)都是正確的,沒(méi)有其他的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出或留底,但是結(jié)轉(zhuǎn)后的未交增值稅數(shù)值比實(shí)際多一些,這個(gè)是什么原因?。?/p>
老師 你好 我1月 2月都是進(jìn)項(xiàng)多 沒(méi)有交稅 3月需要交稅 我就結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候 金額是填本月銷(xiāo)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)數(shù) 還是填1-3月的進(jìn)項(xiàng)累計(jì)數(shù)啊
老師,我每個(gè)月月底進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)余額都為零,結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)月有紅沖發(fā)票(我們是采購(gòu)方),那紅沖的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是有余額的,那月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)怎么做分錄呢,是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目余額也轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師你好,年末了,如果一個(gè)公司沒(méi)有什么免增值稅等其他特殊業(yè)務(wù),最后科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,等其他數(shù)據(jù)都和12月份增值稅申報(bào)表金額一至,是不是可以結(jié)賬,表示數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
老師,我們之前進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)都勾選,累計(jì)有留抵稅額,上個(gè)月把留底稅額退了,這個(gè)月老板要求每個(gè)月交點(diǎn)增值稅。截止到七月份的進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)金額,按銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn),留底稅額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。八月份的就按實(shí)際交的增值稅額結(jié)轉(zhuǎn),老師,這樣處理證券嗎?
25年2月做的減資,25年申報(bào)工商年報(bào)是不是還是按24年的注冊(cè)資本,就是未減資前的操作來(lái)操作?
老師,這個(gè)廠(chǎng)房是租的,但是裝修的時(shí)候花了幾十萬(wàn),怎么做賬
減資后,稅務(wù)需要怎么操作
工會(huì)經(jīng)費(fèi)匯算清繳填在管理費(fèi)用的哪個(gè)項(xiàng)目里
老師,現(xiàn)在建筑企業(yè)跨市施工,還需要辦理外經(jīng)證嗎
老板年初注冊(cè)的新公司,前期裝修,自己付錢(qián)購(gòu)買(mǎi)辦公家具,辦公設(shè)備,自己付錢(qián)給裝修隊(duì),一直沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票,現(xiàn)在開(kāi)來(lái)采購(gòu)材料,家具,電腦,打印機(jī)的發(fā)票,能作為實(shí)物出資嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn),海關(guān)企業(yè)信用管理類(lèi)別和外匯管理局分類(lèi)管理等級(jí),怎么查詢(xún)?
老師,開(kāi)票必須掃臉嗎
想咨詢(xún)下,有使用過(guò)用友暢捷通T+系統(tǒng)的老師嗎?公司臨時(shí)變更辦公地點(diǎn),目前使用新無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò),軟件主服務(wù)器電腦可以正常登入使用,但其他電腦不能連接登入,目前有聯(lián)系過(guò)用友,說(shuō)是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器沒(méi)有連接上,有遇到過(guò)這種情況嗎?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模合伙企業(yè),年底計(jì)提的個(gè)稅,稅金及附加,未繳納,第二年期初填哪個(gè)科目?
沒(méi)有期初余額
科目余額表可以截圖么
老師,您看一下
應(yīng)交稅費(fèi)科目的明細(xì)余額 這樣看不到 進(jìn)項(xiàng) 銷(xiāo)項(xiàng) 未交增值稅的啊
老師,不好意思,我重新發(fā)給您
銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=90619.82-450.62=90169.2 您轉(zhuǎn)出未交增值稅金額90183.45 金額不對(duì)啊?
嗯嗯,這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)生成的轉(zhuǎn)出憑證,我當(dāng)時(shí)只核對(duì)了銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,與實(shí)際一致,所以就沒(méi)有去看未交增值稅金額
那您要修改憑證金額啊 轉(zhuǎn)出未交增值的?
老師,這個(gè)怎么修改呀?去年的年報(bào)也需要修正嗎?
90183.45-90169.2=14.25 做分錄調(diào)整啊 您當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫(xiě)的?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90183.45 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 90183.45
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -14.25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-14.25