您好,是的,不管正負,按余額方向把進項稅結轉到未交增值稅,保證進項銷項余額是0
有進項留底稅額的月份,增值稅還用結轉嗎?就是銷項進項結轉到轉出未交,然后再轉入未交增值稅
老師,月末結轉進項和銷項稅,先結轉到轉出未交,再從轉出未交結轉到未交增值稅,,,這個月進項稅和銷項稅結轉完之后轉出未交增值稅是借方余額咋辦啊
轉出未交增值稅是個3級科目,進項、銷項、進項稅額轉出、待認證進項稅額都是個3級科目。準則沒有規定不能有余額,實際工作中,有人把進項、銷項、進項稅額轉出轉到轉出未交增值稅,把進項、銷項、進項稅額轉出結平 年底結平?把他們歸結到哪里?
老師,月底,所有的進項稅要轉到“轉出多交”,銷項稅要轉到“轉出未交”,最后都轉到“未交增值稅”是嗎,也就是說月底進項稅和銷項稅要沒有余額是嗎,只有未交增值稅會有余額,對嗎?
老師,我每個月月底進項銷項余額都為零,結轉入轉出未交增值稅,這個月有紅沖發票(我們是采購方),那紅沖的時候進項稅額轉出是有余額的,那月底結轉進項銷項怎么做分錄呢,是進項轉出科目余額也轉入轉出未交增值稅嗎
老師,請問公司做了股權變更,原本是兩個自然人股東,現在變更為一個自然人股東,就是一個人有限公司,站在企業的角度應該交哪些稅費呢?賬務應該怎么處理呢?
請問老師社保新增的人工資申報怎么操作
老師您好,有個問題請教一下,甲方目前處于基建階段,乙方是施工方,甲乙簽訂了工程承包合同,名稱是臨建食堂工程。合同約定該食堂建設工程約500平方米,其中值班宿舍建筑面積約250平方米,食堂建筑面積約250平方米。但實際是兩排房子,一排作為食堂和員工活動室,另一排部分作為員工宿舍部分為辦公室,該工程開了一張增值稅專用發票,請問進項稅額該如何抵扣呢?
老師您好,公司建賬時未將原材料、庫存商品等科目的二級科目設置數量核算,后來因需要可以在原材料這些存貨科目下面二級科目重復設置數量核算科目嗎?謝謝
老師,公司付給供應商的模具費,做到哪個科目好,能做一次性費用嗎
你好老師,個體工商戶有抬頭,但發票開來是投資人名字的發票,這個發票可以入賬嗎?
公司的房產 一半租一半自用的呢 選哪種方式交呢 土地使用稅稅率呢
和國外西班牙國家的公司簽合同,他們是合同上簽字的,還是有類似我們國內公章蓋章的呢,因為收外匯需要提供合同,不太清楚國外的蓋章是怎樣的
老師您好,稅務老師給我來電話了說關于24年研發費用加計扣除還需要考勤記錄,研發日志,這個我要怎么做,有參考表格嗎?謝謝老師
老師,小規模注銷庫存現金有余額,需要存入基本戶不?
老師紅沖前我們做了筆進項稅額,現在紅沖,做一筆負數進項稅額轉出,再做藍字進項,這樣操作對嗎
您好,我也經常這個簡單的懶人方法,保證不會錯,沖以前錯分錄,再做正確分錄,肯定是對的
老師,我不明白為什么不能直接用進項稅額負數,要進進項稅額轉出分錄,在銷售發票紅沖的時候,就是銷項負數,然后再開藍字,做銷項科目,并沒有銷項稅額轉出這個分錄
您好,并沒有說咱的用的科目不對呀,進項稅額負數,要進進項稅額轉出用哪個應交增值稅都沒錯,只是書上是這么寫要用??進項稅額轉出
老師,這筆是我們公司銷售,開了紅沖發票,直接銷項負數,再做藍字,銷項正,可以嗎
您好,這個肯定是對的,沒有 銷項稅轉出的科目
謝謝老師耐心。為什么一定要過進項稅額轉出?是不是因為我方勾選了進項,要做轉出清楚一點
進項稅額轉出月底是要結轉到轉出未交增值稅的對吧
您好,應交稅費11個科目10個專欄,就是讓我們把各項業務明細核算,您說這個“因為我方勾選了進項,要做轉出清楚一點”這覺得好有道理。 進項稅額轉出月底是要結轉到轉出未交增值稅的,是的
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~