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老師,留底退稅的分錄怎么做,收到錢又怎么做

2023-02-20 15:02
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-20 15:04

你好,申報,借:應交稅費--留抵退稅 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出) 借:銀行存款,貸:應交稅費--留抵退稅

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你好,申報,借:應交稅費--留抵退稅 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出) 借:銀行存款,貸:應交稅費--留抵退稅
2023-02-20
借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2022-06-17
借其他應收款貸應交稅費,應交增值稅進項轉出 收回來,借銀行存款貸其他應收款
2022-09-29
同學你好 企業收到留抵退稅款時應做如下會計處理: 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2022-10-16
參考《財政部 國家稅務總局關于退還集成電路企業采購設備增值稅期末留抵稅額的通知》(財稅〔2011〕107號)第三條第二項規定,企業收到退稅款項的當月,應將退稅額從增值稅進項稅額中轉出。 收到退還的期末留抵時,會計分錄: 借:銀行存款貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2022-04-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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