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老師 收到留底退稅分錄怎么做

2022-04-24 12:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-24 12:59

借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅進項轉出

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快賬用戶8065 追問 2022-04-24 13:02

那么收到緩繳稅款呢 直接做相反分錄還是做負數分錄

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齊紅老師 解答 2022-04-24 13:04

直接做相反的就可以了。

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快賬用戶8065 追問 2022-04-24 13:06

哦 老師 就是緩繳的是去年的增值稅 應該會在今年下半年繳納 不影響哈還是按照以前增值稅那讓做 不用計提什么的吧

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齊紅老師 解答 2022-04-24 13:14

對的是的,不影響的,你只做收到稅款的繳納的時候,再做相反的分錄就。

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快賬用戶8065 追問 2022-04-24 13:18

好的老師 我本月申請的增量留底退稅 那么在我受到增量留底退稅后 您說要做進項稅額轉出 這樣的話 我還有一部分存量留底沒有退 這部分存量留底就做本期留底 下月做進項就可以了是吧

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齊紅老師 解答 2022-04-24 13:21

不可以的就抵扣不了的,你需要在附表二里面填寫增量留底退稅。

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快賬用戶8065 追問 2022-04-24 13:23

我退回來一萬多增量留底做進項稅額轉出 還有200多元的存量留底沒有退

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齊紅老師 解答 2022-04-24 13:25

你好,那就剩余的那一部分可以繼續抵扣。

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借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2022-04-24
同學你好 企業收到留抵退稅款時應做如下會計處理: 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2022-10-16
借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2022-06-17
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2022-05-06
你好,申報,借:應交稅費--留抵退稅 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出) 借:銀行存款,貸:應交稅費--留抵退稅
2023-02-20
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