同學(xué)你好 企業(yè)收到留抵退稅款時應(yīng)做如下會計處理: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
老師五一勞動節(jié)快樂, 進(jìn)項100銷項是30,這個70的進(jìn)項當(dāng)期用轉(zhuǎn)出來嗎
工商跟稅務(wù)的財務(wù)負(fù)責(zé)人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發(fā)票,交稅后,還開具完稅證明,現(xiàn)在我紅沖該發(fā)票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業(yè)沒用運營,自然人電子稅務(wù)扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業(yè)所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會計準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費-(進(jìn)項),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進(jìn)項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進(jìn)項發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師這個要計提嗎
還有這個收入要交增值稅嗎
不用計提。后邊城建稅與附加上,直接把這一塊就減掉。
后邊的附表上,這一塊不參與計算附加稅。
這個收入影響增值稅。
交與不交以當(dāng)月末的應(yīng)納稅額為準(zhǔn)。