你好,不需要的,其他的不用。
老師,我去年到今年開給客戶的專用發票,一共有四份,現在對方說稅號開錯了需要重開,客戶還沒有認證,現在我需要開紅字發票沖紅,請問一下,那我同樣的需要開四份紅字發票沖紅后,再開正確的啊,還是我可以合在一起開一張
老師,我們是小規模納稅人,商貿企業,我在補去年的賬,去年8月份開錯發票,本來要開一個點的,開錯了,開了5個點的。去年10月份紅沖掉了,又再開具一個點的正確發票。去年報第3季度,增值稅的時候,跟稅管員說了,按正確的一個點來報。10月份這個月就再沒開過發票了。那我該如何做分錄呢?可以直接在8月份的時候按一個點的來入賬嗎?然后后面的紅沖就不需要再做了,這樣可以嗎?
老師,我10月份有一筆業務,收到的發票因為備注欄不規范,現在需要對方重新開具,我賬務處理的時候,10月份的那筆業務不變,現在收到發票直接紅沖10月份那筆業務,再重新寫一筆分錄對嗎
老師,因為發現發票開錯了,我需要紅沖去年10月份的一筆業務,現在收到正確的發票,紅沖去年那筆業務,再做一筆一模一樣的分錄,除了正確的發票,之前后面還有其他憑證,需要復印過來嗎?
老師您還,去年把應收票據科目錄入為了應付票據科目,今年年報已經申報,之后發現科目錄入錯誤,做了一筆紅沖和一筆正確的分錄,需要更正之前的報表嗎
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?