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電子發(fā)票開錯(cuò)了怎么辦

2019-10-27 15:56 來源:快賬

導(dǎo)讀:現(xiàn)在發(fā)展方向向著多元經(jīng)濟(jì)看齊,企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中,可能會(huì)涉及工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載的經(jīng)營(yíng)范圍之外的業(yè)務(wù),發(fā)生交易需要開具發(fā)票,代開增值稅發(fā)票出現(xiàn)寫錯(cuò)問題怎么處理?電子發(fā)票開錯(cuò)了怎么辦?

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電子發(fā)票開錯(cuò)了怎么辦

電子發(fā)票是信息時(shí)代的產(chǎn)物,同普通發(fā)票一樣,采用稅務(wù)局統(tǒng)一發(fā)放的形式給商家使用,發(fā)票號(hào)碼采用全國(guó)統(tǒng)一編碼,采用統(tǒng)一防偽技術(shù),分配給商家,在電子發(fā)票上附有電子稅局的簽名機(jī)制 .

開錯(cuò)了電子發(fā)票后如何處理?

增值稅專用發(fā)票開錯(cuò)了,對(duì)于剛?cè)肼毜男率謥碚f,沒有經(jīng)驗(yàn),不知道如何處理,記住下面兩條就清楚了.

方法/步驟

1 增值稅專用發(fā)票開錯(cuò)了,原因是我們自己開錯(cuò)的,及時(shí)發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤.屬于當(dāng)月開錯(cuò)的專用發(fā)票,當(dāng)月在系統(tǒng)里面直接作廢就可以了.

2 如果我們自己開錯(cuò)的專用發(fā)票,跨月了才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,那么,跨月的話就要按照稅務(wù)局的要求,提出申請(qǐng),開具紅字發(fā)票.

3 如果是對(duì)方開錯(cuò)了,我們只管退回給對(duì)方就好了.

4 總之,增值稅專用發(fā)票開錯(cuò),當(dāng)月作廢,跨月開紅字.

發(fā)票開錯(cuò)了,我把公司的名稱寫錯(cuò)了,怎么辦?

發(fā)票抬頭開錯(cuò)有一種說法是對(duì)發(fā)票的錯(cuò)誤文字更正一下再蓋章上去就好,這種說法應(yīng)該先咨詢一下稅務(wù)或者你們公司的專管員可不可行;另外一種就是,作廢該發(fā)票,重新開一張正確的.

假如是增值稅專用發(fā)票開錯(cuò),并且跨月,作廢應(yīng)按以下步驟處理:

按照國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修訂《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的通知(國(guó)稅發(fā)〔2006〕156號(hào))第十四條 一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購(gòu)買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)"開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單".開票方憑購(gòu)買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》,先開具紅字增值稅專用發(fā)票,然后再開正確的發(fā)票。

電子發(fā)票開錯(cuò)了怎么辦

代開增值稅發(fā)票出現(xiàn)寫錯(cuò)問題怎么處理

根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票管理辦法(試行)》的通知》(國(guó)稅發(fā)〔2004〕153號(hào) )第十二條規(guī)定:“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專用發(fā)票時(shí)填寫有誤的,應(yīng)及時(shí)在防偽稅控代開票系統(tǒng)中作廢,重新開具。代開專用發(fā)票后發(fā)生退票的,稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)按照增值稅一般納稅人作廢或開具負(fù)數(shù)專用發(fā)票的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。對(duì)需要重新開票的,稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)同時(shí)進(jìn)行新開票稅額與原開票稅額的清算,多退少補(bǔ);對(duì)無需重新開票的,按有關(guān)規(guī)定退還增值稅納稅人已繳的稅款或抵頂下期正常申報(bào)稅款。”

  根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于小微企業(yè)免征增值稅和營(yíng)業(yè)稅有關(guān)問題的公告》(2014年第57號(hào))規(guī)定:“對(duì)于增值稅小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票繳納的稅款,在將增值稅專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。”

代開專用發(fā)票是指主管稅務(wù)機(jī)關(guān)為所轄范圍內(nèi)的增值稅納稅人代開專用發(fā)票,其他單位和個(gè)人不得代開。

  代開發(fā)票崗位確認(rèn)稅款征收崗位傳來的征稅電子信息與《申報(bào)單》和稅收完稅憑證上的金額、稅額相符后,按照《申報(bào)單》、完稅憑證和專用發(fā)票一一對(duì)應(yīng)即“一單一證一票”原則,為增值稅納稅人代開專用發(fā)票。

  在防偽稅控代開票征稅子系統(tǒng)未使用前,代開票崗位憑《申報(bào)單》和稅收完稅憑證代開。

電子發(fā)票開錯(cuò)了怎么辦?增值稅專用發(fā)票開錯(cuò)了,原因是我們自己開錯(cuò)的,及時(shí)發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤.屬于當(dāng)月開錯(cuò)的專用發(fā)票,當(dāng)月在系統(tǒng)里面直接作廢就可以了.如果我們自己開錯(cuò)的專用發(fā)票,跨月了才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,那么,跨月的話就要按照稅務(wù)局的要求,提出申請(qǐng),開具紅字發(fā)票.

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