可以的,沒問題的哈
老師,我有一個12月份開的發票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當月作廢了,準備在1月份作廢,因為年底了,我能在12月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發票嗎?因為我沖的是12月份業務,我能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發票嗎?
老師,如果上一年12月份開具的發票是提前開具的,它真實的結算時間是來年2月份,在2月份把提前開的紅沖了,然后按正確的時間重新開發票,匯算清繳時,是否可以做調減收入處理? 另外提前開具的這部分成本票還沒到,上一年12月份時暫時做的成本暫估,所以如果把這部分收入調減的話,也就不用暫估了,匯算清繳時,可以這樣嗎?
老師,我12月份開了發票,然后跨年一月給作廢了重開了,請問,我12月份的收入紅沖后,匯算清繳之前可以把他做到23年的收入里么?去年開具的不納稅可以么?
老師,我去年12月份開了發票收入12萬,因此暫估了15萬的成本。然后跨年一月給作廢了重開了,請問今年我作廢12月份的收入紅沖并且重新開具后,匯算清繳收入和成本應該按照什么來填寫,是12還是0,成本是15還是0.
老師,去年的開發票12萬的收入,23年發現發票有問題,23年1月份紅沖重新開具了,那么在做22年算清繳的時候收入依然得是12萬是吧,不管他今年有沒有紅沖是不是
老師,社保賠償工傷款5萬到公賬上面,是員工的醫藥費,有員工的醫藥費發票,發票抬頭是員工個人的名字,這個分錄要怎么做啊
財務人員轉正述職對公司的建議,有哪些?
請教下,我們企業有套房產出租中,每個月確認收入成本,但是現在一次繳納了一年物業費,如果想按成本匹配原則是不是要分攤呢。但是發票開了一年的,我怎么做分錄呢
老師好,其他公司免費提供經營場所給我們公司使用,需要做賬務處理嗎
你好,我們是一般納稅人,取得進項發票13個點可抵扣稅額19021.67分別是金屬制品鋁合金門窗、非金屬礦物制品萬年青水泥、非金屬礦物制品瓷磚。開具銷項發票13個點稅額20707.97分別是金屬制品鋁合金、非金屬礦物制品水泥、非金屬礦物制品瓷磚。項目名稱大類都一樣,下面小名稱會有不一樣。會不會影響抵扣稅額,然后我的增值稅額會多少?
老師,我們公司臨時招聘了幾個人,差不多干7-8個月,這期間的工資薪金怎么發放比較合理
稅務登記時財務負責人可以和法人同一個人嗎?會計做財務負責人會有什么風險嗎
材料移送到別的項目使用,需要什么資料留檔備查
24年度預估成本五十萬,年初紅沖預提數據,現在匯算清繳前還是負的18萬,是不是申報時候要調增18萬?
跨年的發票開紅字,做以前年度調整損益,當月的主營業務收入總額,沒有減去開紅字的金額,稅務局報稅上的銷售收入減去了這個紅字的金額,憑證里主營業務收入,要不要調賬,怎么做憑證
可是老師,我當時12月份以為這筆收入暫估了,現在1月份紅沖重新開具后,我暫估的這部分怎么弄,匯算清繳怎么整
當時暫估了一部分成本
就是在紅沖的當期做相應的紅字分錄是嗎?借:XX公司 貸:主營業務收入 銷項稅額(都用紅字)
我賬務處理知道 做一筆紅字沖去年的收入,然后在做一筆藍色的正數發票,但是我不確定的是,我進行匯算清繳的時候我填寫收入成本是按照什么的來填寫?
所得稅法規定,在紅沖當年調整收入,不用調整以前年度的收入
是按照紅沖以后的收入和紅沖暫估以后的成本來填寫么還是,按照我去年開具那部分收入和暫估的部分來進行填寫
去年的收入和成本就不用管了。