你好;? ? ?你這個成本大于了收入 ;? 你 之前開票怎么做分錄的 ;這樣才好判斷的??
老師,如果上一年12月份開具的發票是提前開具的,它真實的結算時間是來年2月份,在2月份把提前開的紅沖了,然后按正確的時間重新開發票,匯算清繳時,是否可以做調減收入處理? 另外提前開具的這部分成本票還沒到,上一年12月份時暫時做的成本暫估,所以如果把這部分收入調減的話,也就不用暫估了,匯算清繳時,可以這樣嗎?
老師:您好!2022年12 月份也就是第四季度暫估了成本,并且申報了企業所得稅,1月份收到購貨方開來的成本發票,是不是還是把12月份的暫估成本沖回,按收到的發票入賬就可以了?到企業所得稅匯算清繳的時候還需要調整這部分金額嗎?
老師,我12月份開了發票,然后跨年一月給作廢了重開了,請問,我12月份的收入紅沖后,匯算清繳之前可以把他做到23年的收入里么?去年開具的不納稅可以么?
老師,我去年12月份開了發票收入12萬,因此暫估了15萬的成本。然后跨年一月給作廢了重開了,請問今年我作廢12月份的收入紅沖并且重新開具后,匯算清繳收入和成本應該按照什么來填寫,是12還是0,成本是15還是0.
小規模。 老師,我12月的時候暫估成本并結轉了。今年發現暫估的成本有些發票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結轉成本的分錄,然后按收到的發票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調增成本?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
例如我收入12,成本也是12這種情況的話
就是收入12也是12月份開的,成本12也是暫估的,但是一月份說開錯了重新作廢重開了一下,現在匯算清繳填寫的話不知道如何填寫?
你好;? ?你1月紅沖重新開的話; 你? 匯算按照你之前 1-12月發生的收入和成本數據來寫哈;? 不管1月紅沖的數據? ?
可是這個收入是23年發生的,23年1月份葉紅沖了,我匯算清繳也要按照之前開具的來么?
你好 ;? ? ?意思你? 之前22年是提前去開票了嗎? ?
是22年開了12萬,后來今年才發現開票的有一個地方有問題,說把去年開的紅腸,今年重新開一下12萬
你好;? ? ?那你要紅沖以前年度損益調整科目 處理才行的??
但是我去年因為開錯的那12萬不是也就相應的暫估了15萬么?但是今天他紅沖了去年開錯的12萬,整的我現在不知道匯算清交怎么填寫了
你好1;? ? ? ?你這個開票錯誤了;? 你? ? 要紅沖22年的收入;那么就得去紅沖的; 你成本暫估 是不是你22年應該發生的成本? ?
其實很簡單,就是去年的開錯的收入,在做22年算清繳的時候收入依然得是12是吧,不管他今年有沒有紅沖是不是
?你好;? ? ?是的; 就是要? 做的; 因為你? 22年做賬了? ?