你好,這個是可以補的。
您好老師,單位經(jīng)營不好,第4季度沒有開發(fā)票,但是還是發(fā)了10.11月份工資,12月份沒有發(fā)工資,單位3職工只發(fā)工資不繳納社保,個人所得稅報了10和11月份工資金額,12月份0申報,因為沒有開發(fā)票利潤表成本費用也是0,別的還行,這個利潤表和個人所得稅表能不能對比出來,有沒有什么不好的這樣報稅,謝謝老師
老師,今天1月份才發(fā)11-12月份工資,去年之前會計少計提了500元,我是不是1月份在補計提500元?還有今天1月份工資還沒有發(fā),我是個稅零申報了,現(xiàn)在做1月份的賬要不要計提1月份的工資
老師我們現(xiàn)在9月了應該做8月的工資計提和發(fā)放,之前是代賬會計做的,她沒要過工資表,4月份給了一次工資表只有5萬塊錢的工資她按那個計提了,實際現(xiàn)在工資表出來4月份有11萬多,因為臨時工多每月都不一樣后面5-7月份她都照那個計提的,而且也沒有計提社保和扣個稅,我現(xiàn)在應該怎么做
老師 您好,我11月和12月份工資2023年1月發(fā),但我12月申報所屬期報的工資是11月份的,但我12月份工資有超出5000的個稅繳款,這我怎么更改申報,我12月份工資還沒報呢?主要還有稅金呢
老師你好,請問我2022年11月份和12月份工資表都沒出來,為了報個稅,預估的工資,但是2023年1月份工資表出來了,這個能不能在2023年1月補計提前面暫估少部分工資還有社保和個稅
對方公戶用不了可以用私戶轉(zhuǎn)賬到我們公戶上嗎?已經(jīng)開票了
為什么小規(guī)模納稅人,在電子稅務局上,申報財務報表,是按季度或年度申報呢?
老師好,我家這個月怎么變成B級納稅人啦?是什么原因造成的?分幾個方面?
老師,公司的外協(xié)業(yè)務員要拿業(yè)務提成我們怎么做比較好
老師您好,公司購買配件,付款用途該怎么詳細寫呢
老師,實習人員不小心把專項附加弄成手動的了,填上不出現(xiàn)累計了,如何操作,謝謝
請問一下現(xiàn)在社保是要買夠20年是嗎?政策已經(jīng)出來了的是嗎
@董孝彬老師,老師算工資的時候收銀員沒有休息的2天也要給她們算工資,比如她4月份實際出勤的30天,公休2天但是沒有休息,她的工資機構(gòu)是基本工資3000?200全勤,是這么計算工資嗎,就是3000?28??30?200,這就是她4月整月的工資對吧?沒有休息的兩天也算到工資里去了的對吧
老師好!請問收到一張服務檢測類的專票,稅率為1%,請問老師,專票還有一個點的稅率嗎?謝謝老師!
請問一下老師,我公司申報的無票收入,貨款是由業(yè)務員代收打進公司賬戶的,我需要留什么相關憑據(jù)
不影響當年的的企業(yè)所得吧
老師我22年暫估了原材料,發(fā)票沒來沒做紅沖,現(xiàn)在1月份來了一部分發(fā)票,我應該怎么做賬務處理,跨年了
你好,這個不影響的
老師我22年暫估了原材料,發(fā)票沒來沒做紅沖,現(xiàn)在1月份來了一部分發(fā)票,我應該怎么做賬務處理,跨年了
正常沖回,然后做正確的即可。
跨年了,這樣正常的做可以嗎?
不影響,可以這么做。
那匯算清繳時,這部分是不是要調(diào)增
跟平時一樣做嗎?先做一個相同的紅沖,再按發(fā)票入嗎?
匯算清繳前,這部分發(fā)票到了就不調(diào)增。
做賬與平常一樣的
老師那我之前暫估的原材料有的已經(jīng)領到車間了,有的已經(jīng)入庫了產(chǎn)成品,那現(xiàn)在跨年發(fā)票來了,跟平常一樣先紅沖暫估的再按發(fā)票上做,怎么原材料借方還有許多,有的貸方也有,怎么回事,先沖再入不是剛好抵消了跟之前一樣的嗎?
你再好好查下,正常不會對不上的。
老師之前暫估入庫了,有的已經(jīng)領用了,出庫了,現(xiàn)在跨年發(fā)票來了,先沖沖再按發(fā)票入賬,請問請問領用的和出庫的要不要調(diào)整
一個單一個問,下次要另單提問哦 老師之前暫估入庫了,有的已經(jīng)領用了,出庫了,現(xiàn)在跨年發(fā)票來了,先沖沖再按發(fā)票入賬,請問請問領用的和出庫的要不要調(diào)整——庫存核算有差異時要找出原因并相應做進出庫存的成本調(diào)整。