同學,你好 需要補計提的,繳納的個稅也需要做分錄的,這些都要補
老師,問你個問題。我們現在發一月份,七月份這倆月工資。我本來從今年三月份每個月補助1500元,但是因為特殊原因,現在八月份了領導又說那個補助的不要提現在工資表里,但是我已經做了計提工資掛賬了,我們計提工資掛賬都是分部門掛的,沒有具體到人員。還有一位同事,本來說的一月5000元,工資也計提了,但是現在又說一月只發2000元。我現在能不能把這個人的工資咋樣做的我的補助工資里?
5月份發醫保的時候忘記給新員工扣大病44元,然后這個月做工資多扣出了44,現在醫保的賬有44的余額,我該怎么做平呢,5月份醫保計提和工資發放都是少那44的,但是做發放保險的時候是按照實際發生計入的
老師您好!我公司施工企業,工地臨時用工12個人的工資按項目結束后一次發放的。4月。5月,6月。三個月的工資都在6月份一次性發放。4月,5月份的工資當月沒有計提。都是在6月份統一計提,發放的,工資三個月分類分開做的。個人所得稅也是申報在6月份了,用工日期從3月1日開始到6月30日結束。那我計算殘保金人數的時候,這個人數是應該怎么計算呢?
老師上一個會計是先計提四月份的工資結果現在四月應付職工薪酬余額在借方5萬,我五月份的時候跟他的做賬方式不一樣,實發工資8萬,我如果先計提四月份的工資,把之前的平了,可是等發放工資的時候,銀行卡這邊又沒法平了,這該怎么調呢,我想現在當月計提當月發放,不知該怎么調賬?
老師我們現在9月了應該做8月的工資計提和發放,之前是代賬會計做的,她沒要過工資表,4月份給了一次工資表只有5萬塊錢的工資她按那個計提了,實際現在工資表出來4月份有11萬多,因為臨時工多每月都不一樣后面5-7月份她都照那個計提的,而且也沒有計提社保和扣個稅,我現在應該怎么做
老師,油費預付卡可以報銷嗎
老師,一般納稅人銷售自己使用過的小車,沒有抵扣過增值稅,按多少稅率報增值稅?
車輛保險有車船稅,計提根據保險發票上計提,保險公司代收,借管理費用保險費5000稅金及附加車船稅360貸其他應付款保險公司5000應交稅費車船稅360,還有一筆分錄借應交稅費車船稅360貸其他應付款保險公司360這筆分錄后面附什么?5360直接支付給保險公司的
老師總裁辦公室購買一幅畫入什么費用呀
物聯網應用服務、數字技術服務開票稅收分類怎么選?
老師 請問怎么結轉勞務成本 數據哪里來的
老師,請教一下,我們老會計跟我說,申報個稅的工資要和做賬的工資一樣,是什么意思
公司是小規模電商公司,老板用個人戶購買一批成品,應該怎么做帳務處理呢?
買裝修工具計入什么費用
老師,你好,請問24年納稅總額含退稅嗎?我23年第一季度納納企業所得稅10萬(因未做匯算清繳),24年匯算清繳完退回10萬,我24年交了印花稅5萬,殘保金一萬,個稅1萬,請問24年納稅總額是多少
全部在8月份補計提可以嗎? 還是從4月開始,做每月做一個補計提
同學,你好 還是從4月開始,做每月做一個補計提
社保呢,還有個稅我是9月一起補申報的,是不是就在8月里一起做了
同學,你好 你什么時候補申報?就做在那里
我們老板之前是跟別人合伙干的,現在單干社保呢,社保之前在之前那個企業買的,錢是在這邊扣的4-7月份 社保我應該怎么做
同學,你好 你公司4-7月份繳納社保嗎?
有的是之前那個公司帶交的,從我們這邊扣錢了
同學,你好 那你這扣錢,他那邊繳納社保,你需要對方提供發票
提供什么發票
同學,你好 你給對方錢,對方需要給你發票,繳納社保服務費發票
給了發票我們就可以直接做賬了嗎?如果沒有發票那怎么辦
同學,你好 有發票就可以做帳 沒有發票,計入營業外支出
老師沒有發票的情況下,我就在8月里做調整4月的社保嗎/借:營業外支出 帶銀行存款嗎?
同學,你好 嗯嗯,是的
老師,那邊帶交的社保做營業外支出,那我們自己交的社保,前面4-7月的我應該怎么做
同學,你好 可以看一下,完整的分錄 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
補做前面的也這樣做嗎?
同學,你好 嗯嗯,是的