同學你好,先按12月發放的工資、社保做分錄,1月網銀扣的社保等1月工資扣回來再沖就行了。
老師,1月發放上年度12月份的工資,今年1月才交社保,但是12月份工資就把1月份個人部分社保扣了,這個怎么做賬呢
社保是當月扣當月的社保,但是做分錄的時候,是1月份發放12月份的工資,那社保也是扣的12月份的社保,上調的基數做一筆,其他應收款。1月份計提的社保是12月的,2月份計提的社保是1月?
老師,你好,1月份發放12月份的工資和12月份的社保,但是1月份的社保基數上漲了,1月份網銀扣的是1月份的社保金額,那這分錄怎么寫,有差額
老師,你好,2月份網銀代扣2月企業部分社保4179.56,但是1月份企業社保部分金額是4349.56,這樣差額是170分錄怎么調,社保是當月扣款的,但是2月份工資單里的社保,計提的是1月份的社保費,這分錄怎么寫?
老師好!老師,24年1月份是發23年12份的工資,但是社保申報是1月份的,24年1月份社保基數有上漲,這樣的話,實發工資時代墊社保與申報表有差額,這樣要怎樣處理呀,謝謝老師!
你好老師展會補貼怎么入賬,省商務廳給的計入營業外收入
老師,有收入增值稅那一欄摘要怎么寫
老師好,小規模納稅人,正在匯算清繳,24年未發生固定資產及累計折舊,因為23年已經提完了,且沒有凈值。請問是否要填A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》?
你好老師請問收到展會補貼怎么做賬務處理?
請問企業公賬,實際是我運營,我可以用私人賬戶打款嗎?算是公司借款,法人是我弟妹!還是最好法人個人賬戶打款進公司賬
老師,我是3月份新成立的公司,現在還沒有業務,只有一個員工的工資發放,假設這個員工月工資1500,現在5月份計提4月份工資 借:管理費用—工資1500 貸:應付職工薪酬—工資1500 5月份計提并繳納醫社保: 借:管理費用—社保1039.48 貸:應付職工薪酬—社會保險1039.48 借:應付職工薪酬—社會保險1039.48 其他應收款—社保(個人)432.32 貸:銀行存款1471.8 5月份發放4月份工資時 借:應付職工薪酬—工資1500 貸:其他應收款432.32 銀行存款1067.68 這樣賬務處理有錯嗎,然后申報個稅的工資要和做賬的工資一樣的意思是不是我申報個稅和工會經費的時候都要以1500的工資去申報
老師,匯算清繳時,24年賬載金額有計提23年的年終獎并且也是24年發放的,在填寫24年賬載金額時這個要減出來嘛
小規模納稅人物業公司為工業園區幾家廠房提供物業服務,現在需要替企業代收代付水費,因為水表開戶名稱是物業公司的,所以自來水公司開的發票是物業公司的,現在那幾家廠房需要物業公司開具水費發票給他們,那物業公司賬務和稅務要怎么處理,開具的水費發票不賺取差價
老師,向村集體租場地租賃費5000元,讓對方去稅務局代開發票,對方承擔的稅率是多少
老師,這個經營范圍可以開服務費嗎或者一般索賠
同學你好,具體分錄請參考以下內容,謝謝。 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
第一張是12月份的工資表,第二張是1月份的工資表,社保的差額怎么寫?
同學你好,就看到一張圖片呢,麻煩你再核對一下,謝謝。
這兩張圖片麻煩看一下,社保金額變了,醫保醫保金額不變。
同學你好,拿第一行來說,第一張圖片,發工資時,借:應付職工薪酬-工資,946.25元,貸:銀行存款等科目,495元,其他應收款-社保個人部分,21.25%2B85%2B340%2B5=451.25元。 拿第一行來說,第二張圖片,發工資時,借:應付職工薪酬-工資,946.25元,貸:銀行存款等科目,474.26元,其他應收款-社保個人部分,22.47%2B85%2B359.52%2B5=491.99元。
現在就是12月份的社保是451.25元是12月份網銀繳納的,1月份社保491.99是1月份網銀繳納的,就是這個差額491.99-451.25=40.74這個差額怎么寫分錄?1月份個稅所屬期申報的金額,是12月份的工資和12月份的社保金額。
同學你好,這個差額不需要寫分錄,等按我上面的分錄做好后,再把繳納的分錄做了,自然就平了。
491.99這張圖片是計提的工資,和計提1月份的社保費,但是1月份發放的是12月份的工資,和代扣的是12月份的社保費用。網銀1月份代扣了1月份的社保是491.99,所以我按照12月份的工資表寫12月份社保費的分錄,就會有差額。
同學你好,按你所說,是有差額,但是這個差額可以在做完發放工資后的分錄后,就掛在賬上,等做完繳納的分錄后,就平了。
我是這樣寫分錄的,這個差額的分錄怎么寫?
同學你好,我的理解,這樣寫分錄時,差額也不需要寫分錄的。
但是這樣網銀和軟件上的,銀行存款金額就有差額了,網銀扣了6237.52,但是這分錄寫了5664,還是有差額?
同學你好,按銀行扣款做分錄,網銀和軟件的銀行存款是能對上的。不會對不上的啊。
我這樣寫分錄可以嗎
同學你好,這樣寫分錄可以的。
這張表格中用紅筆圈出來的,這2個怎么把他調平?
同學你好,應該這樣理解,如果發工資后不平的話,就要計提記入費用來調平了。
那這樣的話,分錄怎么寫
表格中189和1616這2個金額怎么調平,分錄怎么寫
同學你好,如果確實想調的話,借:管理費用,189%2B1616,貸:應付職工薪酬,189,其他應付款,1616。