當時分錄怎么做的 納稅調減的
做賬的時候按平時毛利率暫估的成本,發(fā)票沒來,就調整繳納企業(yè)所得稅,這樣違法嗎?還是直接不暫估,直接繳納企業(yè)所得稅,是真實的業(yè)務,供應商不開材料發(fā)票來,我是新來的,我也不知道多少成本
老師,請問一下去年的成本發(fā)票被查到不能用。然后今年調整了,補繳了企業(yè)所得稅,滯納金,現在我要怎么做分錄調整呀
以前暫估的成本沒有來發(fā)票,就直接納稅調增了,繳納企業(yè)所得稅,一年后發(fā)票來了,我怎么寫分錄?我是不是要去調整企業(yè)所得稅表?我還可以只寫分錄,不去調整企業(yè)所得稅退稅,這個稅不想去退,太煩人
我想問一下,我單位在以前年度匯算清繳時,有納稅調整增加額,加上去只是減少了納稅調整后所得(虧損),并沒有要交稅。離職的會計沒做任何分錄。我發(fā)現現在的資產負債表上的未分配利潤與21年企業(yè)所得稅彌補虧損明細表上的當年可結轉以后年度彌補的虧損額不等了,就相差那筆納稅調整金額。現在我是不是要做分錄把資產負債表與企業(yè)所得稅報表做平?要做的話,分錄怎么做? 小企業(yè)會計準則
老師您好,請問去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費用加計扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業(yè)利潤是20萬,之前有預繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調增其他上填寫了是100萬元,使營業(yè)利潤有金額,不用退稅。如果后期稅務有調查,加計扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調整企業(yè)所得稅報表,是修改加計扣除項,那調增的那一塊我可以相繼調整嗎?還是只能調整加計扣除這一欄
老師,注銷時其他應付款不是應該轉入營業(yè)外收入嗎?你怎么說轉入營業(yè)外支出啊
老師,那注銷的時候把人工勞務成本轉營業(yè)外支出,二級科目寫什么啊,金額比較大一下轉入營業(yè)外支出報表也不好看吧,合理嗎
沒有評價的入口,肯定給老師你全……服務用心
老師,餐飲行業(yè)是收入隱瞞,所以勞務成本余額特別大。如果沒有隱瞞收入,注銷的時候為什么要把勞務成本轉入營業(yè)外支出啊,什么底層邏輯
評價的五星沒有亮出來,在哪里啊,我肯定給你全星
小規(guī)模納稅人收到個稅手續(xù)費返還應該怎么記賬呢
謝謝,非常感謝老師的熱情幫助
老師那如果餐飲行業(yè)人工勞務成本期末余額特別大沒有結轉完,注銷的時候怎么辦,如果注銷的時候一下全部結轉了,報表也不好看啊
企業(yè)捐款給慈善基金會的用作鄉(xiāng)村道建設在匯算清繳要調增嗎
債務免除是單方法律行為嗎