你好 1.? ? 你這個本身 就不合理的? ? ;應該按照實際發生的成本來做賬的;? 不是 按比例去? 預估的? 2; 沒有發票 只能調整的; 你們是什么類型公司; 怎么會不知道成本? ??
單位暫估了700萬的成本材料發票,今年的利潤表虧損是200萬,我要多少發票回來就不用繳納企業所得稅?
老師請問一下就是之前庫存商品都是暫估入庫然后月末把暫估的庫存商品結轉成本了 但是那些都沒有收到發票 叫供應商開發票他們要另外收我們三個點的稅前 這樣算下來還不如直接調增交企業所得稅更劃算,企業所得稅優惠稅率下來才2.5%,那我這些之前結轉的沒票成本如果調增交企業所得稅,賬面上需要做分錄嘛?還是直接申報企業所得稅的時候直接在表上調增呢?
單位發生的成本,我們已經付錢了,也根據真實的資料暫估入庫了,對方公司就是一直不提供發票,后面也不提供,那我企業所得稅匯算清繳也調整了這部分成本,后期查賬對于這邊業務稅務所會處罰我們?認為我們沒有取得成本發票,我自己要怎么知道哪些沒有來發票?
單位真實的業務,銷售,但是我們的供應商都不開發票來,我們就正常繳納企業所得稅,供應商不開發票來,我也不做暫估也不做賬,就是付錢了掛往來,我這樣做賬違法嗎?
做賬的時候按平時毛利率暫估的成本,發票沒來,就調整繳納企業所得稅,這樣違法嗎?還是直接不暫估,直接繳納企業所得稅,是真實的業務,供應商不開材料發票來,我是新來的,我也不知道多少成本
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
上一個會計沒做,一直缺發票,她也不暫估,直接做,我現在接手了怎么辦,我就按少估一點可以嗎?違法嗎
?你好; 沒有做; 補做進去 ; 你現在接受了 核對下;成本多少;? 計提了多少;是否多計提或者少計提; 去調整處理 ;? ??
我還有去年沒有開發票,要開發票,比如貨款一百萬,客戶付了十萬,今年還要開九十萬,上個會計沒有計提也沒有暫估,我收到的成本票可以直接用,分錄怎么寫,銷售分錄怎么寫
你好;? 沒有計提就補做分錄即可 ; 補做? ;? ? ? 你這個跨年了? 這個是貨物發票嗎? ?
跨年了怎么補計提
? ? 借庫存商品; 進項稅貸應付賬款;? 借應付賬款貸銀行存款 ; 借 銀行存款貸以前年度損益調整貸? 應交稅費-應交增值稅; 借以前年度損益調整貸庫存商品? ?
我做賬這樣做,是不是要去更正企業所得稅表,不更正會怎么樣,我如果就做正常主營業務收入,查到會不會處罰會計
你好;? ?是的 到時年報要改; 改你21年年報;按照 補做的? 收入和稅額去報稅 ;? ?會罰款的? ?
會不會處罰我
?你 如果是 漏報的話; 你辦稅人員 是有責任的; 會可能虛假申報罰款你們的? ?
什么叫漏報?
?你好; 你現在不就是漏報收入了嗎 。 你們應該報收入沒有報? ??
老板不愿意報,做未開票收入是吧
?你好;? ? ?是 ;沒有開票 產生的收入報無票收入報稅? ??