同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣理解的
老師,您好,我們公司10月開(kāi)具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請(qǐng)退稅的,現(xiàn)在需要進(jìn)行申報(bào) 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷(xiāo)售額呢,還是填在第8欄免稅銷(xiāo)售額這里呢? 2、減免稅申報(bào)明細(xì)表,出口免稅這一樣也是需要填寫(xiě)的是嗎 3、開(kāi)了出口發(fā)票,對(duì)應(yīng)這一單出口的進(jìn)貨發(fā)票也要同步勾選的對(duì)嗎,然后再作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎?
外貿(mào)企業(yè)進(jìn)口貨物單價(jià)是100元,收到貨后直接再出口銷(xiāo)售單價(jià)是400元,請(qǐng)問(wèn)可以申請(qǐng)出口退稅的情況下,是否指“退進(jìn)項(xiàng)稅,免征銷(xiāo)項(xiàng)稅"? 如果這樣,這400元單價(jià)對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售額,就不需要繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅? 這樣理解對(duì)嗎?謝謝
老師,我還是理解不了下面這句話(huà):,而沒(méi)有退的那一部分就是出口免征的稅和已經(jīng)抵頂內(nèi)銷(xiāo)的那部分進(jìn)項(xiàng)稅,即免抵稅額. 出口的貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)賬讓抵扣嗎,如果不讓抵扣,其實(shí)也分不清哪些進(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)出口貨物。 出口離岸價(jià)稱(chēng)號(hào)?(出口稅率_退稅率),這一部分為什么叫不得免征也不得抵扣的稅額呢。 實(shí)際進(jìn)賬多,有留底,就可以退稅了,真正的退稅額高于留底,為什么叫免低,為什么還說(shuō)抵頂內(nèi)銷(xiāo),這什么還說(shuō)這邊不交那邊不退,還要交附加稅。謝謝老師!
某自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,兼營(yíng)出口與內(nèi)銷(xiāo)貨物。該自營(yíng)企業(yè)出口貨物的征稅率為13%,退稅率為9%。5月該自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)發(fā)生如下業(yè)務(wù):購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款300萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款39萬(wàn)元,貨已入庫(kù)。上期期末留抵稅額5萬(wàn)元。當(dāng)月內(nèi)銷(xiāo)貨物銷(xiāo)售額200萬(wàn)元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額26萬(wàn)元;本月出口貨物銷(xiāo)售額折合人民幣280萬(wàn)元。該自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)申請(qǐng)退稅單證齊全。要求:計(jì)算該企業(yè)本期免抵退稅額,應(yīng)退稅額,免抵稅額,并進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
某自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,兼營(yíng)出口與內(nèi)銷(xiāo)貨物。該自營(yíng)企業(yè)出口貨物的征稅率為13%,退稅率為9%。5月該自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)發(fā)生如下業(yè)務(wù):購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款300萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款39萬(wàn)元,貨已入庫(kù)。上期期末留抵稅額5萬(wàn)元。當(dāng)月內(nèi)銷(xiāo)貨物銷(xiāo)售額200萬(wàn)元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額26萬(wàn)元;本月出口貨物銷(xiāo)售額折合人民幣280萬(wàn)元。該自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)申請(qǐng)退稅單證齊全。要求:計(jì)算該企業(yè)本期免抵退稅額,應(yīng)退稅額,免抵稅額,并進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
我公司為一般納稅人,公司的汽車(chē)現(xiàn)在要賣(mài)給個(gè)人,開(kāi)普通是多少稅率?
老師您好,我們公司分揀場(chǎng)地請(qǐng)了幾個(gè)人清理清潔,移位里面的一些東西等,這項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)方開(kāi)什么發(fā)票給我們合適
老師好!咨詢(xún)下,三方掛賬往來(lái):如果a欠 b 50萬(wàn),b允許a將 50萬(wàn)還給 c ,a 本來(lái)要還c 50萬(wàn),但目前因?yàn)闃I(yè)務(wù)糾紛,最后還給c 48萬(wàn)。這種情況下,c 的會(huì)計(jì)和稅務(wù)怎么處理,比較合適?
老師,法人有個(gè)體,自己可以用個(gè)體給公司開(kāi)發(fā)票嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅在借方的分錄怎么寫(xiě)
你好,公司注銷(xiāo),發(fā)票章找不到了怎么辦?
老師你好!沒(méi)有專(zhuān)票100萬(wàn)元,稅率是9%.所得稅是25%,增值稅和所得稅怎樣核算,老師指導(dǎo)一下!
外貿(mào)企業(yè)報(bào)關(guān)單,征稅是9%退稅是9%工廠發(fā)票開(kāi)的是13%這樣可以嗎?
老師,我24年企業(yè)所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額填的都是按元為單位的金額其實(shí)是萬(wàn)元單位,剛才我把24年四季度修改正確了,三季度到一季度的不修改了可以嗎?
我們公司有一部分人要求自己交社保,有一部分人是公司職工社保,那么開(kāi)工資時(shí)是公司繳納的人銀行代開(kāi)工資,自己繳納的人是現(xiàn)金開(kāi),這樣可以嗎?