你好 那你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致吧,12月份的。
上個月發貨了沒有開具發票,所以賬上做了無票收入并確認了銷項稅,并且按無票收入申報了增值稅,這個月我們又要開票給對方,怎么做賬務處理與申報處理
請問我上一年度12月在賬務上確認了收入沒有開發票稅務上也沒有做未開票收入申報,1月份開具了發票,我的賬務上要要怎么處理,用不用做以前年度損益調整
上一年度收培訓費180000,上一年已開發票,確認收入,今年三月發生退費,開紅字發票160000,請問會計分錄怎么做?是計入主營業務收入還是以前年度損益調整
老師,2022年12月份開了發票但是沒有確認收入,然后我在2023年1月份確認了收入,但是3月份發現我做錯了分錄,應該把這部分2022年沒有確認的收入做以前年度損益調整,于是我就在3月份把一月份確認的那部分收入紅沖了,再3月做了以前年度損益調整,現在印花稅和水利建設基金的記稅依據是收入,但是我三月做了調整之后,3月賬上收入就變少了,那我在申報三月份的印花稅和水利建設基金的稅時依據哪個數據呢?
#提問#我12月確認的未開票收入賬上也是做了賬的,那我下年次月沖銷未開票收入并且開具了發票的話?我沖銷的未開票收入是直接紅字沖銷,還是必須調整以前年度損益呢?
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?