借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
我在21年暫估了13萬應(yīng)付帳款,22年這筆錢不需要付了,所以我匯算清繳的時(shí)候交了所得稅,但是賬上一直掛著這筆應(yīng)付款,現(xiàn)在如何平賬?
2022年做了一筆暫估成本分錄借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付帳款,但是沒有發(fā)票的,也沒有付款的,2023年做匯算清繳的時(shí)候調(diào)整,交所得稅,但是應(yīng)付帳款一直掛賬,改如何處理
老師,您好。21年度我暫估了一筆50萬的費(fèi)用(借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付帳款);然后22年初收到發(fā)票的時(shí)候,賬務(wù)處理我直接做成了22年的當(dāng)期費(fèi)用了(借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付帳款)。今年匯算清繳才發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用是21年的。我要怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,我想問一下,我家去年暫估了一筆十萬的庫存商品,全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這筆暫估拿不到票子了,我在報(bào)去年的匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了這十萬的成本,這筆暫估掛帳的應(yīng)付賬款也付不出去了,因?yàn)槭翘撛龅模俏疫@筆應(yīng)付賬款的掛帳應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
去年年底暫估了12萬的成本,因?yàn)閷Ψ綗o法開票,最后不能走正常的成本,在今年匯算清繳的時(shí)候調(diào)出這15萬,但是這筆款正常支付了,由于沒有發(fā)票,我們之間掛的應(yīng)付賬款暫估,付款的時(shí)候直接記應(yīng)付賬款暫估,貸銀存可以嗎,把應(yīng)付賬款平一下
老師 增值稅主表11 12欄的本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù)為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務(wù)公司承擔(dān)了與我們公司無關(guān)的收入、支出,還要給甲方開銷項(xiàng)發(fā)票,甲方還和老板要求我把他們的人員報(bào)個(gè)稅,并支付工資,我申報(bào)個(gè)稅分險(xiǎn)小還是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增比較好
請問取回發(fā)票是數(shù)量1,單價(jià)500,但是下面有折扣-300,實(shí)際發(fā)票金額是200。那我開給別人這個(gè)產(chǎn)品也要按照進(jìn)貨一樣寫單價(jià)515,然后減300,實(shí)際215,還是就直接開這個(gè)商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發(fā)票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項(xiàng)目預(yù)繳嗎? 原因:之前項(xiàng)目發(fā)票開錯了幾個(gè)字,上個(gè)月紅沖又重新開具,這樣的發(fā)票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報(bào),資產(chǎn)狀況,企業(yè)稅費(fèi)繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計(jì)一起填在其他那里
旅游行業(yè)先規(guī)模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個(gè)季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業(yè)所得稅
工資現(xiàn)金發(fā)放了,然后后面做賬的時(shí)候憑證后面要附什么?是讓員工寫個(gè)收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點(diǎn)在江陰,現(xiàn)在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?