您好,這個是可以的哈,1可以
新年好!資產負債表其他應收款出出負數,我不想把其他應付款借方發生額全部調到其他應收款借方,不然資產跟年初數比,差額太大。可以調部分的其他應付款借方發生額到其他應收款借方嗎?
老師,資產負債表的其他應付款貸方是負數,申報企業所得稅報送報表時可以把其他應付款的金額調到其他應收款上嗎?要不報表出現負數不好看
老師我把資產負表里的 負數其他應付款 調整到其他應收款 作分錄借其他應收款 貸其他應付款 作完這筆分錄,資產負債表最下面的資產合計數比改之的報表數大了 這樣可以嗎 之前是 2103306.19 現在是3218227.19 這樣對嗎
老師,資產負債表的其他應收款期末余額顯示是負數了, 可以把它調到其他應付款整數嗎
請問資產負債表上其他應收款與其他應付款是負數時,要不要調整?如果調整的話,是不是其他應付款的負數表示其他應收款,就要加到其他應收款的余額上;其他應收款負數表示其他應付款,也是相應調整,是這樣嗎?
有湖南商業出口退稅的流程和具體操作指南嗎
在填寫資產負債表時,貨幣資金這一欄,老板平師只跟我說支出的數字,現在這一欄怎么寫,用投入的錢減去所有的支出再加上平時銷售東西賣的錢嗎
老師你好,制造企業購買木箱用來裝生產的設備入什么科目
老師合并報表的固定資產怎么做分錄,我方是被收購的子公司
單位人員保險費我們全額承擔。個人扣部分之前記入的其他應收現在匯算清繳了我能不能把賬改下把其他應收部分記到營業外支出還是怎么入賬,
請教郭老師幫忙回答問題,謝謝
2024年暫估了成本100萬,然后2025年5月收到的發票只有80萬,2025年5月做賬 借:主營業務成本 -100 貸:應付賬款 -100 借:主營業務成本 80萬 貸:應付賬款 80萬,小企業會計準則,是這樣做賬吧?
酒店餐飲有食材和酒水綜合成本怎么計算
個人所得稅在哪里匯算清繳
老師,計提折舊時 凈殘值率多少合適
調整完這筆分錄后 資產負債表 最后一行資產總額 一下增加了我調整分錄上的數,有問題嗎
這個是沒問題的,你好
其他應付款借方余額的出現 在資產負債表里就是負數了 對吧 是別人欠公司款了 把負數調成正數 作一筆借其他應收款 貸其他應應付款 調完后影就影響了資產負債表的的數,是合理的對嗎
對的,是這個意思的
老師,計提折舊,每月多提了600元 是不是在每年年終匯算吋,把全年多計提的金額 在報表中調增
您好,是的,然后再調整
以后每年的每個月還是計提最初定的折舊的數 每年年終,結束后在把多計的統一給調增 對吧
對的理解的很到位
給對方開發漂 對方匯款金額小于開票金額哪部分作唧個科目
因為啥原因少付款了
我們給對方開專票,然后商場結款會扣些費用 會少付的款,,把少付的款開成費用漂, 這些費用票怎么作
那你們就作為財務費用的了
入銷售費用可以嗎,結的是營業款
是可以的這個,你好的