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老師我把資產負表里的 負數其他應付款 調整到其他應收款 作分錄借其他應收款 貸其他應付款 作完這筆分錄,資產負債表最下面的資產合計數比改之的報表數大了 這樣可以嗎 之前是 2103306.19 現在是3218227.19 這樣對嗎

2023-01-13 21:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-13 21:44

您好,這個是可以的哈,1可以

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快賬用戶1857 追問 2023-01-13 21:52

調整完這筆分錄后 資產負債表 最后一行資產總額 一下增加了我調整分錄上的數,有問題嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-13 21:54

這個是沒問題的,你好

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快賬用戶1857 追問 2023-01-13 21:58

其他應付款借方余額的出現 在資產負債表里就是負數了 對吧 是別人欠公司款了 把負數調成正數 作一筆借其他應收款 貸其他應應付款 調完后影就影響了資產負債表的的數,是合理的對嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-13 22:00

對的,是這個意思的

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快賬用戶1857 追問 2023-01-13 22:08

老師,計提折舊,每月多提了600元 是不是在每年年終匯算吋,把全年多計提的金額 在報表中調增

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齊紅老師 解答 2023-01-13 22:09

您好,是的,然后再調整

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快賬用戶1857 追問 2023-01-13 22:12

以后每年的每個月還是計提最初定的折舊的數 每年年終,結束后在把多計的統一給調增 對吧

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齊紅老師 解答 2023-01-13 22:13

對的理解的很到位

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快賬用戶1857 追問 2023-01-13 22:19

給對方開發漂 對方匯款金額小于開票金額哪部分作唧個科目

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齊紅老師 解答 2023-01-13 22:24

因為啥原因少付款了

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快賬用戶1857 追問 2023-01-13 22:28

我們給對方開專票,然后商場結款會扣些費用 會少付的款,,把少付的款開成費用漂, 這些費用票怎么作

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齊紅老師 解答 2023-01-13 22:29

那你們就作為財務費用的了

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快賬用戶1857 追問 2023-01-13 22:30

入銷售費用可以嗎,結的是營業款

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齊紅老師 解答 2023-01-13 22:37

是可以的這個,你好的

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您好,這個是可以的哈,1可以
2023-01-13
你好,需要調整的,需要重分類。是的,是這么做的。
2023-03-27
報表不是根據科目余額表自動出的嗎,為什么跟賬面會不一樣
2021-11-09
同學,你好,當時你的科目是借其他應付款 貸銀行存款。你現在應該調整借其他應收款 貸其他應付款。
2020-08-21
你好,這個就按實際發生的數據來填寫的。預收賬款這個是屬于負債。
2024-01-15
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